这个是计入财务费用
老师您好,请问我司收到一张客户转给另外一家公司的承兑汇票背书,我司该怎样用这个汇票给供应商付款
你好老师,请问我公司收到一张30万银行承兑汇票,然后背书给了一家与我公司无业务往来的公司,对方公司变现295200打款给我公司,中间差额4800,这样我应该怎么做账?
老师您好,我单位收了一张银行承兑汇票,上一手和我们没有业务往来,我们收到后直接背书给了下一家有业务往来的公司,这账要怎么做
请问我司收到一张银行承兑汇票,现在把这张汇票背书转让给没有业务往来B公司,用途写往来借款,几天后,B公司以银行转账形式还款给我们司,可以吗?
老师,请问下,我们公司收到一笔背书的承兑汇票,但对方公司承兑了之后帮其他公司付给我们的货款,我应该怎样做账?
老师,我们单位(行政单位)有笔专项款是市级拨给我们单位,再由我们转拨给县里中标的企业(这个项目是市级的,由县里企业中标)总款是20万,第一次付80%,终期付尾款20%,这个怎么做分录?
老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?
社保和公积金都可以按最低档缴纳吗
老师,公司法人在其他公司购买的社保和申报个税,还能在自己新成立的公司零申报个税吗 目前没任何交易
老师 题目:甲公司收到一台政府补助的600万的环保设备,甲公司采用总额法核算,甲公司当年未对该环保设备计提折旧。 税法规定:收到的政府补助应于当年计入应纳税所得额 这个计税基础和账面价值为多少,存在递延吗?
计提工资时,按应发工资总额是包含了个人承担部分吗。而计提社保、公积金等时,就只用计提公司承担部分,这样理解对吗?
7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 老师晚上好,7月的成本核算结果我发您邮箱了,加关联的附件数据,请加急帮忙审核下可以吗?我给你心意。 需要的审核的我加备注了,看下理论没问题我就这样上交领导了,
这道题答案是不是错了?按道理来说,直接捐赠目标脱贫地区是不可以免的。通过红十字会捐赠的是可以免的呀,答案怎么是反的?
长期股权投资权益法内部交易,未实现的损益调整净利润是顺流逆流都是减未卖出部分吗?
老师具体的分录要怎么做
但是差额4800没有转账凭证证明呀!
借:银行存款 295200 财务费用 4800 贷:应收票据 300000
差额4800没有转账凭证证明,也可以这样做吗?
是的,可以这样账务处理的
好的谢谢老师
好的,客气,帮到你就好
老师我还有一个问题,是公司在外地经营,并缴纳税款,收到税收完税证明缴纳了城建税、地方教育附加、教育费附加、增值税樱、印花税、企业所得税,这个我要怎么做账。
借:应交税费—应交XX税,贷:银行存款
是老板代付的,贷方可以写其他应付款不。
可以的,可以贷其他应付款
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好