这个是计入财务费用
老师您好,请问我司收到一张客户转给另外一家公司的承兑汇票背书,我司该怎样用这个汇票给供应商付款
你好老师,请问我公司收到一张30万银行承兑汇票,然后背书给了一家与我公司无业务往来的公司,对方公司变现295200打款给我公司,中间差额4800,这样我应该怎么做账?
老师您好,我单位收了一张银行承兑汇票,上一手和我们没有业务往来,我们收到后直接背书给了下一家有业务往来的公司,这账要怎么做
请问我司收到一张银行承兑汇票,现在把这张汇票背书转让给没有业务往来B公司,用途写往来借款,几天后,B公司以银行转账形式还款给我们司,可以吗?
老师,请问下,我们公司收到一笔背书的承兑汇票,但对方公司承兑了之后帮其他公司付给我们的货款,我应该怎样做账?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
老师具体的分录要怎么做
但是差额4800没有转账凭证证明呀!
借:银行存款 295200 财务费用 4800 贷:应收票据 300000
差额4800没有转账凭证证明,也可以这样做吗?
是的,可以这样账务处理的
好的谢谢老师
好的,客气,帮到你就好
老师我还有一个问题,是公司在外地经营,并缴纳税款,收到税收完税证明缴纳了城建税、地方教育附加、教育费附加、增值税樱、印花税、企业所得税,这个我要怎么做账。
借:应交税费—应交XX税,贷:银行存款
是老板代付的,贷方可以写其他应付款不。
可以的,可以贷其他应付款
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好