你好,做到当期财务报表中就可以了.不用调以前的财务报表
老师我补缴纳了1到3季度的房产土地使用税,还有税务稽查到19年我的印花税补缴,交完了我的申报表和财务报表用调整吗
老师我补缴了今年1-3季度的房产土地使用税,之前没有计提,这个月补提,在进当期费用可以吗
2021年的账有入错科目的,有少计提房产税和土地使用税的。已经在2022年通过以前年度损益调整了,报2021年度财务报表以及汇算清缴时是根据调整过的申报的。那么还有必要去调整2021年12月的财务报表以及季度财务报表申报吗?
老师我司今年第一季度出现了财产和行为税的报表。去年一整年没出现过这个报表我们也没有报过,房产税土地使用税印花税呀都没有报过过。
请问,我公司自查补缴了22年的印花税和房产税。那在做22年企业所得税汇算的时候,这笔补缴的印花税和房产税怎么申报?22年的帐务和财务报表需要调整吗?我做的是23年的帐:借:税金及附加 贷应交税金 借:应交税金 贷银行
费用类的科目需要用往来科目过渡吗?
老师,专票已发出红字确认单,对方也确认了,然后再怎么开红字发票
应收账款余额是销项税额,月末做了结转。 这一笔要怎么冲销
债券投资和其他债券投资,在外币折算这一章作为货币,为什么在非货币性资产交换在补价小于25%时候,却作为非货币性资产了?
老师我单位是粮食局单位国企,单位把单位的土地打埂,浇水、等承包给承租方,这种费用咋样做账
老师好,请问一下,我二季度已经交了13万的所得税,一季度交了418984.97元。现在更正二季度的所得税表,这个已交所得税中没包含二季度的13万?我该如何处理?我应该补缴的是984868.12-418984.97-130000万
老师好,一般纳税人,装修服务开票开几个点?
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
那不是影响以前年度的利润吗,为什么税务局说让我调报表呢老师
你好,你调报表是可以,调以前的报表了,你要去税务局做更改申报的
哦哦那老师我不改也没事对吧,因为我之前都是亏损,要是盈利能影响我的所得税对吗
你好,你亏损税局要你改,你也得改呀,.只是麻烦一点,
好的谢谢老师
你好.不客气,祝你工作愉快!