同学,如果 金额少,是可以的
老师,2021年的汇算清缴我在21年12月份做账时候已经计提了汇算清缴需要补交的企业所得税,借:税金及附加2000贷:应交税费2000。那22年做汇算清缴时候直接再做一步分录:借:应交税费2000袋:银行存款2000,对吗
老师,补交了以前年度的印花税。电子税务局是按现在的日期申报缴纳的,做账时:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 缴纳时:借:应交税费-印花税 贷:银行存款等,这样做做合适吗
请问,我公司自查补缴了22年的印花税和房产税。那在做22年企业所得税汇算的时候,这笔补缴的印花税和房产税怎么申报?22年的帐务和财务报表需要调整吗?我做的是23年的帐:借:税金及附加 贷应交税金 借:应交税金 贷银行
2022年的4月实收资本印花税未报,在2023年5月更正申报了,在今年5月申报汇算清缴的时候要不要报年报的时候调整利润表? 1.之后凭证补2022年5 借:税金及附加 贷:应交税费——应交印花税 2.2023年缴纳印花税时会计分录 借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款
老师,23年3月的时候,补交了22年的印花税,产生了2.14元的滞纳金,当时,缴税的时候没注意,税金和滞纳金一起都计提到税金及附加了,现在汇算清缴了,我该怎么做
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
求小规模纳税人企税税率
上期多扣了员工个税 3.52元 本期个税我给减了3.52元,多扣时分录:借 应交税费-个人所得税3.52 贷:其他应付款:3.52元 那减3.52的分录怎么写
我们是沙场,2024年有个生产的工人在下班期间意外死亡,后面通过法院判处执行赔偿款899967元,这笔款如何做账务处理?
@董老师,对的,他们这样做的,所以我才突然不知道咋办,当月买的材料全部进在产品
老师请问给我们一个装修项目一家公司只给我们干了安装,他们是异地的公司,代账公司财务也不会外经证和预缴税款,能否让开成*劳务*劳务费,总共不到七万
老师,我公司名下一辆车没有签合同租用,但产生的费用我都做在账里了,请问这种我要怎么处理?要签一个合同是不是还要在税务报税,我应该怎么处理才少交税或不交税但能做为公司租用的车
金额比较大。我在做22年所得税汇算的时候可以做进税金及附加里不?那财务报表需要调整吗
你好,同学,可以调增