您好,贷方是其他业务收入,您可以写“收到办公室转租款”,不是转让
公司租入的办公室未到期转让出去,收到款,贷方是其他业务收入还是营业外收入? 收款凭证摘要写什么合适?——“收到办公室转让款”?
老师,3月份我们收到税务局一笔转款,当月记到其他应付款里了,现在还是查不到是什么钱,准备这个月转到营业外收入,摘要要怎么写呀
老师,请问我们公司租的办公室分租一半出去,收到了这个场地使用费,已经按未开票收入做账,那要怎么结转这块的成本呢?另外还收到了对方公司的保洁费和办公用品费用,都是公帐打的款,这块需要报收入吗?需要的话怎么结转呢?
老师有个问题想请教一下,我公司在银行贷款,用于扩建,银行让我们提供这个项目合同,就找了家公司签合同,等贷款放下来,银行让我们必须把款项转到签合同的公司,但跟他们也不是真实的业务,转帐用途又要写用于扩建项目款,如果转到对方帐户,对方公司收到后确认收入要纳税,让我们出这个税,有什么办法让对方不确认收入不纳税呢
什么情况下,将公司的经营出租的收入放入应收账款,主营业务收入?正常是不是放到其他业务收入?其他应收款
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
9月1日后要求给员工必须上社保……那什么情况不需要交纳社保,比如员工年龄超过50岁?或者只是兼职?
员工加油费不能报销吗?没有租车协议
我得到1500万居间费,需要缴纳多少税费
好的,谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,麻烦给个好评,谢谢