你好 这个要写第10行“小微企业免税销售额”和第9行“免税销售额”中。
请问一下老师,我是一家广告公司,疫情期间,国家出台免征文化事业建设费,这个月我的含税销售额是61960元,在申报文化事业建设费时,61960是应该填免征收入还是应征收入?免征收入填进入申报出现错误
文化事业建设费申报表 小规模。第一栏 应征收入是主税申报后带过来的数据。第二栏免征收入填不填数字 如果填是不是填第一行的数字
小规模文化传媒企业,三季度开具活动策划发票32万,文化事业建设费免税,这部分申报的时候,需要填在免征收入里面吗?还是直接申报不填写收入
老师,小规模纳税人三季度收入35万,涉及文化事业建设费,申报该税种的时候是申报在应征收入栏次还是免征收入栏次?
娱乐行业,对未达到增值税起征点的提供娱乐服务的单位和个人,免征文化事业建设税。我们是开ktv的,第一季度开票总额25万,申报文化事业建设税的时候是不是应该填写在免征收入这一栏。
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师,我说的是文化事业建设费,申报表没有这个栏次啊
你好 文化事业建设费申报表填零申报
有收入为什么要填零申报?
因为你没有达到起征点的
起征点是多少
起征点是按照增值税的,现在一个月是15万