同学你好!是这样处理的呀 就像工业企业的账务处理一样的 出售的话 确认收入 同时结转成本的呀

老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
我有家商贸类企业,公司性质是一般纳税人,纺织行业,成本构成是自己购买原料让人代加工,然后织成布再让印染公司染色,成品再出售,成本是由原料及加工费组成。 购入原料我是记入在途物资科目,我结成本的时候是根据收入收回所需原材料的金额,结转到库存商品里。这样的做法可以吗,没法做到弄清每笔进的材料用于哪批货。
我们是自产自销茶叶的小规模纳税人,能提供下自产茶青到加工成毛茶再出售完整的分录吗,自产茶青入库我是做原材料,收购的也是原材料,加工成毛茶的时候做库存商品这样的
我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
接着这个问题再问一下,我们是果茶店,进的原材料,需要加工制作成一杯成品销售,我产品入库做账的也是借库存商品-原材料,贷应付。老师说的借销售费用,贷:库存商品,应交税费。没有结转到主营业务成本。反应不过来,还是要做应交税费啊?就是不想增加说服,免费提供消费者喝的,可以借销售费用贷库存商品吗?
老师,能不能发一份工作证明模板给我,继续教育,全国平台采集要用
老师,我司是小规模纳税人,有固定资产2015年购入的,是文件柜,打印机,碎纸机来的,总原值是15000元,累计折旧是14300元,2018年已经全部折旧完毕,剩下净残值是700元,现在要做税务注销,固定资产应该如何做账务处理?
企业注册资本金100万已经实缴,公司运营,以后老板还会源源不断的往公司账户汇钱,计入什么科目?
企业所得税汇算清缴一般从哪张表里取数,科目余额表还是什么。
你好,年度收入500万以下是小规模。季度收入30万不交所得税,这里是收入30还是利润30
贸易出口公司,有报关单,没有进项发票,也没有收汇。那么现在要开销售发票,请问可以开免税发票吗?
老师 您好~想咨询下:电子设备手机及耳机的增值税专用发票,可以进项抵扣吗?
个体户,若是定期定率,是不用成本票也可以吗?假设100万,如果没有成本票,不是也是按100万收经营所得税吗?税上有啥不同,他又不用企业所得税啥的?
请问老师投资人可以以别人个人账户向单位公户转账作为投资款吗,如果可以,需要什么手续吗,谢谢
您好,老师,就是先问下,我公司欠股东周转金189.5万元,然后这比欠款要怎么消除
能写下给我吗,就是比如采茶青入库,借原材料茶青,贷生产成本或者制造费用,这个金额怎么确认呢
然后出库要加工,借生产成本,贷原材料, 加工时借生产成本,贷应付职工薪酬,制造费用等, 加工入库借库存商品毛茶,贷生产成本(这里的成本是不是原材料的成本加上加工期间产生的人工跟材料费?), 出售,借银行或者应收,贷主营收入,应交税费 结转出售商品的成本,借主营业务,贷库存商品 对吗
是这样的啊 只是制造费用 核算的是水电费等的支出 或者可以是车间管理人员工资的那种 制造费用 最后也是转入生产成本的
这些都是毛茶的成本对吗
主要是我采茶青入库的时候金额的确认不懂,
原材料茶青,贷生产成本的这个金额怎么来
采茶的话 就是你们从种植开始 发生的成本呀
种植的树苗,农药施肥,还有种植的人工费,以及采茶的人工费吗
是的呀 这些都属于的哦
一般库存商品的成本会比原材料高的吧
这个是的呀 库存商品 不仅仅是原材料结转的部分哦
那在前期种植到采摘的过程产生的费用怎么做呢,比如买了农药,种子,发生的人工这些计入什么科目?
购入东西的话 记入原材料 使用转入生产成本 人工费 借:生产成本 贷:应付职工薪酬
那比如农药这些购进的计入原材料,跟茶青入库我用的科目原材料一样吗
设二级科目区分?
这个的话 要设置二级科目的
能直接一步借:生产成本-茶青(包含材料跟人工),贷:银行存款(购进材料部分及人工),贷应付职工薪酬这样吗
是的呀 是这个意思的
1.购进农药时 借:原材料---农药 贷:银行存款 使用时,借:生产成本--茶青 贷:原材料---农药 2.种茶、采茶人工工资, 借:生产成本一茶青 贷:应付职薪酬等 贷:银行存款 想着第一步就直接并到第2步里面,把农药种子的也一起算上就可以吧, 第一步有做就是阶段性的那种做法对吗
是的呀 是这样处理的呀
这个在生产期间,借:生产成本----毛茶 300 贷:原材料 ---茶青-200 应付职工薪酬 (工人工资) 100 是不是还要水电费之类耗用的,计入制造费用,月末结转到生产成本,入库的时候把水电费跟前面的生产成本300的金额一起计入库存商品?
是的呀 是要这样啊 工业企业的处理方法的