同学您好,您的原材料都是一样的是吗
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
我有家商贸类企业,公司性质是一般纳税人,纺织行业,成本构成是自己购买原料让人代加工,然后织成布再让印染公司染色,成品再出售,成本是由原料及加工费组成。 购入原料我是记入在途物资科目,我结成本的时候是根据收入收回所需原材料的金额,结转到库存商品里。这样的做法可以吗,没法做到弄清每笔进的材料用于哪批货。
恒达公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率13%。存货采用实际成本法原材料的发出按月末一次加权平均法计算。2023年7月1日,结存A材料100千克,实际成本320000元。7月份有关原材料的收发业务如下:(1)5日,购入A材料200千克,取得的增值税专用发票注明价款为610000元,增值税税额为79300元;取得运费增值税专用发票注明的运费3000元,增值税税额为270元,以上款项尚未支付。材料已验收入库。(2)18日,购入A材料500千克,货物已运抵企业,并且验收入库,但是发票及账单均未收到。(3)22日,将A材料委托丙公司加工M产品(非金银首饰的应税消费品)一批,发出A材料150千克。(4)28日,委托丙公司加工的M产品完成。支付丙公司加工费并取得增值税专用发票,发票注明的加工费52000元,增值税税额为6760元;同时向丙公司支付代收代缴的消费税59000元。以上款项均以银行转账方式支付。加工完工收回的M产品直接对外销售。(5)31日,仍未收到本月18日购入A材料500千克的发票及账单。乙公司根据历史数据估价3200元/千克入账。(6)本月生产产品领用A材料500千克(不包括委托加工物资部分)。要求:(1)计算A材料本月平均单位成本。(2)编制上述经济业务的会计分录。(3)计算月末结存的A材料成本。
创新公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。存货采用实际成本法核算,原材料的发出按月末一次加权平均法计算。2022年6月有关原材料的业务如下:(1)1日,结在A材料100千克,实际成本为320000元。(2)5日,购入A材料200千克,取得货物增值税专用发票注明的价款为610000元,增值税税额为79300元,取得运费增值税专用发票注明的运费为3000元,增值税税额为270月,以上款项尚未支付,材料已验收入库。(3)18日,购入A材料500千克,货物已运抵企业,并且验收入库,但是发票及账单均未收到。(4)22日,将A材料委托丙公司加工M产品(非金银首饰的应税消费品)一批,发出A材料150千克。(5)28日,委托丙公司加工的M产品完成,创新公司支付丙公司加工费并取得增值税专用发票,发票注明的加工费52000元,增值税税额为6760元;同时丙公司向创新公司收取代收代缴的消费税59000元。以上款项乙公司均以银行转账方式支付。收回的M产品,创新公司直接对外出售。(6)30日,仍未收到本月18日购入A材料500千克的发票及账单。创新公司根据历史数据估价3200元/千克入账
创新公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。存货采用实际成本法核算,原材料的发出按月末一次加权平均法计算。2022年6月有关原材料的业务如下:(1)1日,结在A材料100千克,实际成本为320000元。(2)5日,购入A材料200千克,取得货物增值税专用发票注明的价款为610000元,增值税税额为79300元,取得运费增值税专用发票注明的运费为3000元,增值税税额为270月,以上款项尚未支付,材料已验收入库。(3)18日,购入A材料500千克,货物已运抵企业,并且验收入库,但是发票及账单均未收到。(4)22日,将A材料委托丙公司加工M产品(非金银首饰的应税消费品)一批,发出A材料150千克。(5)28日,委托丙公司加工的M产品完成,创新公司支付丙公司加工费并取得增值税专用发票,发票注明的加工费52000元,增值税税额为6760元;同时丙公司向创新公司收取代收代缴的消费税59000元。以上款项乙公司均以银行转账方式支付。收回的M产品,创新公司直接对外出售。填写会计处理
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
你好老师,集团划给我们一个公司,合并日抵消分录怎么写啊
原材料有两三种纱,其他就是加工费了。产品也都是纱
原材料没有太大差异是可以的
有差异的话又是怎么样做呢
那就需要各种材料分开核算