同学您好,您的原材料都是一样的是吗
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
我有家商贸类企业,公司性质是一般纳税人,纺织行业,成本构成是自己购买原料让人代加工,然后织成布再让印染公司染色,成品再出售,成本是由原料及加工费组成。 购入原料我是记入在途物资科目,我结成本的时候是根据收入收回所需原材料的金额,结转到库存商品里。这样的做法可以吗,没法做到弄清每笔进的材料用于哪批货。
1.分录题蓝天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料;5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业;6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元:7.计提本月上述借款100万元的借款利息;8以银行存款支付水由费13.000元,其中,对的上面都是问题
恒达公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率13%。存货采用实际成本法原材料的发出按月末一次加权平均法计算。2023年7月1日,结存A材料100千克,实际成本320000元。7月份有关原材料的收发业务如下:(1)5日,购入A材料200千克,取得的增值税专用发票注明价款为610000元,增值税税额为79300元;取得运费增值税专用发票注明的运费3000元,增值税税额为270元,以上款项尚未支付。材料已验收入库。(2)18日,购入A材料500千克,货物已运抵企业,并且验收入库,但是发票及账单均未收到。(3)22日,将A材料委托丙公司加工M产品(非金银首饰的应税消费品)一批,发出A材料150千克。(4)28日,委托丙公司加工的M产品完成。支付丙公司加工费并取得增值税专用发票,发票注明的加工费52000元,增值税税额为6760元;同时向丙公司支付代收代缴的消费税59000元。以上款项均以银行转账方式支付。加工完工收回的M产品直接对外销售。(5)31日,仍未收到本月18日购入A材料500千克的发票及账单。乙公司根据历史数据估价3200元/千克入账。(6)本月生产产品领用A材料500千克(不包括委托加工物资部分)。要求:(1)计算A材料本月平均单位成本。(2)编制上述经济业务的会计分录。(3)计算月末结存的A材料成本。
创新公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。存货采用实际成本法核算,原材料的发出按月末一次加权平均法计算。2022年6月有关原材料的业务如下:(1)1日,结在A材料100千克,实际成本为320000元。(2)5日,购入A材料200千克,取得货物增值税专用发票注明的价款为610000元,增值税税额为79300元,取得运费增值税专用发票注明的运费为3000元,增值税税额为270月,以上款项尚未支付,材料已验收入库。(3)18日,购入A材料500千克,货物已运抵企业,并且验收入库,但是发票及账单均未收到。(4)22日,将A材料委托丙公司加工M产品(非金银首饰的应税消费品)一批,发出A材料150千克。(5)28日,委托丙公司加工的M产品完成,创新公司支付丙公司加工费并取得增值税专用发票,发票注明的加工费52000元,增值税税额为6760元;同时丙公司向创新公司收取代收代缴的消费税59000元。以上款项乙公司均以银行转账方式支付。收回的M产品,创新公司直接对外出售。(6)30日,仍未收到本月18日购入A材料500千克的发票及账单。创新公司根据历史数据估价3200元/千克入账
老师,公司名下车卖掉了 ,二手车交易市场开具了发票 我按照金额计算缴纳增值税,因为卖价低于现有折旧价 所以就不报所得税,请问我缴纳增值税 这分录该如何计算呢?
营业额流水是指什么,听不懂
工地上租赁铲车,塔吊,计入工程施工-机械使用费对吧,那铲车加的油,计入工程施工-燃料及动力,还是工程施工-机械使用费-燃料及动力
你好 请问房地产公司都交什么印花税
老师,我发现23年的一个分录我写错了,A公司的10万的收入,我给计入到 B公司了,我该怎么改正一下这个错误
你好 我们公司是14年成立的,现在再做减资的准备,我们减资成功后,实缴金额要在几年内完成啊
老师。我们申请高新企业。研发费用没有达标。我现在就在12月底调一笔账。从主营业务成本转为研发费用怎么写分录?
开出转账支票支付印花税200元车船税55000元
24年付出一笔中介费没收到发票,记得借管理费用 2000 贷银行存款。汇算清缴前25年1月收到1000元发票,对方退还了我们1000元,24年汇算清缴调增了1000。我们是小企业会计准则,25年收到退回的1000怎么账务处理
老师好,我们收到请问苗木免税普票,可以抵扣进项税吗
原材料有两三种纱,其他就是加工费了。产品也都是纱
原材料没有太大差异是可以的
有差异的话又是怎么样做呢
那就需要各种材料分开核算