你好,如果实际情况是这样,是可以的

老师,我们是武汉的公司,一般纳税人。公司想做加油预付卡的中间商。我们从供应商A公司那以99元的价格购入油卡,再以100元的价格卖给客户B公司,我们就赚个1元差价。供应商A公司和客户B公司都不是加油站(估计也是中间商之类的)。请问供应商A公司怎么给我们开票,我们又怎么给客户B公司开票呢?是开那种税收分类编码的发票最合适? 因为这种资金交易很快的,我们又该怎么做账呢?
老师,请问一个公司,既是我们的供应商又是我们的客户,需要挂两个科目吗
请问老师,公司A既是我们公司的客户,又是我们公司的供应商,在税法上允许是吗?
我们公司是中间商,我是公司的一名销售,客户买货是直接跟我们供应商签的合同,款是转到我们法人账户上,我们公司没跟客户还有供应商签合同,供应商一直都是我在对接,如果供应商发了货,法人收了客户的货款不给供应商付钱,我用担责任吗?
老师A公司即是我们的供应商又是我们的客户,应收和应付可以互换吗
沥青混凝土加工费,开发票开什么项目合适?
老师,经过社保或者公积金的缴费基数重新调整,有增减补退的情况,增、减,怎么做账务处理?
咱们这个APp有电脑版吗
小规模开这个5%税率的不动产租赁发票,如何报税?开普票专票都是可以享受30万以下免税的吗?
老师,电脑账最后做结转的时候是不是把科目余额表打印出来,根据科目余额表做
单位交社保公积金,怎么做账,工资发放时怎么做账
您好,余额是系统根据往年申报自动带出的,若 2017 和 2018 年亏损之和大于 2022 年前盈利却显示可弥补额为 0,可能是因亏损超期(一般企业 5 年,高新等 10 年)或系统抓取数据有误,需核对企业类型和弥补年限,有问题就手动调整?老师是不是要更正年报?
请问老师,根据这几个提示该怎么写报告,麻烦老师给详细写一下
老师好,我下个月月初要注销一家公司,我的应付,应收还有数据,能注销吗
建筑企业,听说增值税税负达到4-6%,具体减掉2%的预交都怎么计算的?
老师,是真实的业务,但是A公司关于货款想这样做,比如,应该付给我们产品款3万元,我司应付材料款1万元,相互抵消后,实际付给我们公司2万元,那么我们应该付给A公司的应付款,和应该收A公司的应收款该怎么入账?麻烦老师分步骤写出分录,谢谢!
你好 借:应收账款3万 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款1万 借:银行存款 2万,应付账款1万,贷:应收账款3万