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老师,请问应交税费-应交增值税(待抵扣认证)月末应该怎么处理呢

2021-10-23 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-23 15:40

你好,如果没有抵扣的话就挂在这儿。

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快账用户6711 追问 2021-10-23 15:42

如果我月末或者下期要抵扣,是不是要做一笔转出的分录,借记应交税费-应交增值税(进项税额)

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齐红老师 解答 2021-10-23 15:43

对的,没错儿,就是这么做。

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快账用户6711 追问 2021-10-23 15:52

老师,请问当月已勾选认证,但没有抵扣,应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-10-23 15:53

那就只能转到费用里面了。

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快账用户6711 追问 2021-10-23 15:59

就是后面不能再抵扣了吗

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齐红老师 解答 2021-10-23 15:59

对你认证的话就必须要抵扣的。

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快账用户6711 追问 2021-10-23 16:01

不抵扣,就相当于放弃了抵扣是吗,以后也不能抵扣了。只要没认证,就可以无限期结转到下期抵扣认证吗

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齐红老师 解答 2021-10-23 16:01

对的,没错儿,就是这个意思。

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你好,如果没有抵扣的话就挂在这儿。
2021-10-23
不结转 借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
2024-01-11
你好,不需要结转的,不用的。
2022-11-23
是的, 分录就是这么做的
2021-07-08
没认证时计入待认证进项税额科目,认证了才转入进项税额科目
2021-04-18
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