你好,如果没有抵扣的话就挂在这儿。

2019年年末应交税费应交增值税三级科目待认证进项税额,年末有余额未处理,2020年初也没有处理有问题没,到三月份我认证后转到进项抵扣了,这样处理有问题没
老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
老师,您好: 我想问下我们6月购进的存货收到专票6月没有认证抵扣,以下账务上的处理是对的吗 6月:借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 7月抵扣:借:应交税费--应交增值税---进项税额 待:应交税费-待认证进项税额
老师,请问应交税费-应交增值税(待抵扣认证)月末应该怎么处理呢
老师,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)月末需要结转吗?要怎么处理?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
如果我月末或者下期要抵扣,是不是要做一笔转出的分录,借记应交税费-应交增值税(进项税额)
对的,没错儿,就是这么做。
老师,请问当月已勾选认证,但没有抵扣,应该怎么处理呢
那就只能转到费用里面了。
就是后面不能再抵扣了吗
对你认证的话就必须要抵扣的。
不抵扣,就相当于放弃了抵扣是吗,以后也不能抵扣了。只要没认证,就可以无限期结转到下期抵扣认证吗
对的,没错儿,就是这个意思。