您好,实际认证是在3月份吗?在3月份认证,并且在3月份把 待认证进项税转到 进项税,这样处理是对的。

2019年年末应交税费应交增值税三级科目待认证进项税额,年末有余额未处理,2020年初也没有处理有问题没,到三月份我认证后转到进项抵扣了,这样处理有问题没
老师!有两个问题:1、年底应交税费,进、销项分别转入未交增值税后,未交增值税期末有借方余额怎么处理?2、税控维护费做减免税款后,减免税款科目期末借方余额怎么处理?谢谢!!
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老师,您好: 我想问下我们6月购进的存货收到专票6月没有认证抵扣,以下账务上的处理是对的吗 6月:借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 7月抵扣:借:应交税费--应交增值税---进项税额 待:应交税费-待认证进项税额
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
三级科目销项进项不是在年末都结转为零吗?待认证进项不用在年末转为零吗
待认证进项年末本来就存在,所以不需要转为0