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老师好,我们公司往来账里面有些单位欠款几十元或几百元这些小金额的老账在应收账款借方挂好多年了至于对方是否有欠钱因为时间很长了无从考究又因为金额实在太小就一直在账上挂着,请问老师如何平账?

2021-10-23 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-23 15:45

您好,建议出个文件来说明

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快账用户4027 追问 2021-10-23 15:47

老师的意思是出个文件说明然后账还继续挂着无法冲平是吗?

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齐红老师 解答 2021-10-23 15:50

您好,是的,然后再看看领导什么意思

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快账用户4027 追问 2021-10-23 15:54

快年底了领导让把账平了,那老师这些不能计提坏账转营业外损失吗?

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齐红老师 解答 2021-10-23 16:00

您好,可以呀,先领导同意啊

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快账用户4027 追问 2021-10-23 16:01

好的,谢谢老师 祝老师生活愉快

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齐红老师 解答 2021-10-23 16:01

好的,谢谢您的礼貌和尊重

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您好,建议出个文件来说明
2021-10-23
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
同学,你好 账上做借款 借:其他应收款 贷:银行存款
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你好,同学。 按你所述情况理解:在期末编财务报表之前100万己经进帐,同时应收账款还挂着100万,只确认了50万的收入。 1,如果按"有借必有贷,借贷必相等"的原则记帐,绝对不会出现这种情况。 2,正确的帐面数据为:银行存款100万=预收账款50万+主营收入50万。(目前研发仍未完成) 3,100万应收帐款的处理: ①如果负债表不平,左侧就多了100万,直接抹掉应收帐款100万; ②如果左右平衡,将这100万应收款当作"营业外支出"处理掉; 4,补录预收帐款50万,并营业外支出50万。 5,第3步与4步操作需单位的部门负责人审批后执行。
2021-01-24
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