当然是计算进项了,计算出来的迹象,你就可以直接少交这部分增值税,如果你作为成本的话,你还要乘以你的所得税率。
老师,您好,除了公司购汽车,抵扣发票联金额可以抵扣企业所得税,就不能抵扣增值税了是吗?还有哪些发票抵扣联是可以抵扣企业所得税的呢?
老师好,请问省内车辆通行费专用票据,能不能计算抵扣增值税?若能,计算公式是怎样的?谢谢老师!
老师,公司的火车票,机票,通行费用来计算抵扣增值税还是不抵扣增值税,用来入费用算企业所得税,哪个好
请问老师机场专用路车辆通行费专用发票可以计算抵扣吗,不是增值税专用发票
老师你好,如果我增值税进项费用发票,不抵扣企业所得税,因为费用多了剔除,那我这张票可以抵扣增值税进项税额吗?还是说企业所得税自己剔除不抵扣就跟着增值税也不能抵扣啊?
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
老师,我虽然有证,但是从来没有真的开始做过帐,EⅩCe|,不会,这几天我应该先学什么,我要从那里开始,无头无路的?
老师,请问员工一下发3个月工资(5000元/月),如果正常发不用扣个税,这样一次发要扣个税吗?
您好~咨询下【A公司接受B公司(非股东)捐赠的库存商品一批,取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元,A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道,一般什么时候可以计入资本公积这个科目?
老师没有发票,购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出,记一笔业务可以吗?
老师,会计学堂APP,在哪里进入学注会的视频?
不是很明白,作为进项的话计算抵扣9%,这部分作为费用入成本,在企业所得税税前扣除,企业所得税是25%了
就是说你按照9%计算的,这个金额是全额抵减销项税的。 如果你将这一部分作为成本,你实际抵减的税额是这个9%计算的金额,算出的金额再乘以25%。
所得税前费用也是全额扣除的,不是只有划算吗?
假定你计算出来的可抵扣进项是100元,你可以直接抵扣应缴纳增值税100。 如果你作为成本,你节约了多少税?100*25%