你好,需要啊,以两边的差额作为营业收入的

因为退货 月末主营业务收入借方出现负数 结转时需要贷方减去借方吗
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下:损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下: 损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
6月。之前借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存现金 贷:应收账款 7月购货方退货,就是要冲主营业务收入 还要把:借:库存现金 贷:应收账款,也为负数冲掉
本月开出去一张发票做的分录为借应收帐款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税 那月末结转的时候也没有收到款 那月末结转的时候分录可以写成借主营业务收入贷本年利润吗?
员工发生工伤事故住院治疗的费用,计入福利费,所得税可以全额扣除吗?
查专精特新审核进度,在哪个网址可以查到
老师,市内交通费申报企业所得税的时候税前抵扣有比例要求吗?
小菲老师好,我就搞不明白,本年利润参与了每个月参与未分配利润增减,年底就不用结转了我搞不明白了
上海的稳岗补贴现在还能申请吗
请问有留底2000,但是在注销税务的时候,税务局说不好退税,让直接冲了。该怎么做账
管理费用折旧9月份计提折旧时误做到了销售费用下面,需要调账吗?怎么调?
年度缴费工资申报截止日期是什么时候
项目上的房租押金5000元转成了房租,去开票税金有点高不合算,怎么处理比较合适
老师,员工生育期间照常发基本工资,收到生育津贴时和发放怎么做账呀? 现在我是1.计提1月工资时借管理费用1万,贷应付职工薪酬1万。 2.收到生育津贴时借银行存款4000贷其他应付款员工4000 3.发放1月工资及津贴时.借应付职工薪酬7000其他应付款员工4000管理费用工资-1000贷银行存款3000银行存款7000 请问是否正确?