你好需要计算做好了给你

老师帮忙解答一下第二大题资料的1. 2和3小题
第五小题的会计分录,请老师帮我解答下,谢谢!
老师请帮忙解答一下第2题,谢谢!
老师,帮我解答一下第2题的第2小题的会计分录
老师好,关于第十章的题目:图中第2题第(2)小问,看了答案没有弄明白,麻烦老师解答下。
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
我只是这个会计分录搞不懂
借发出商品28000 贷库存商品28000
借应收账款22000*1.13=24860 贷主营业务收入22000 应交税费销项税2860
借主营业务成本14000 贷发出商品14000
借销售费用2200 应交税费进项税额132 贷应收账款2332
好的,谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评