你好,如果成本不能扣除,相当于10000是要交所得税,那么你的所得税要看你的综合税率来确定,另外如果对方有专票,你还损失增值税抵扣部分!
老师2021年会计新规是不是一般纳税人企业偶尔买水果单次500元以内的用于管理层老板吃的只需水果店老板开张收据就可以做在外账里税前扣除呀?无需再要发票了。
大家常说的有票可以税前扣除,无票不能税前扣除,对于一般纳税人企业,假设1万元的无票开销,企业具体会承担多少钱的损失?
某公司2019年度的会计利润额为500万元,以前年度没有发生亏损。假定公司无任何纳税调整事项,税后利润全额分配给股东。 1.那么,公司应纳企业所得税和股东应纳个人所得税分别是多少?总体税负是多少 2.如果上述条件不变,假定是一个人独资企业。为简化分析,假定计算个人所得税与公司的企业所得税时的税前扣除标准一致。那么应该缴纳的个税是多少 3.你可以得出什么样的结论
想请教一下关于 销售服务 无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其年应税销售额按未扣除之前的销售额计算,已经现在针对小微企业的纳税人有什么关联,还有就是关于发票我上个月开出太多,没有进项,下个月我全部红冲发票关于留底抵税是怎么样一个处理方式呢,已经关于个体户开票量开超500万会被强制升为一般纳税人?
老师,可以解释下为什么几个公司之间环开专票会导致税收损失吗? 假设A、B、C三家企业相互勾结进行环开专票。A企业向B企业虚开一张金额为100万元、增值税税率为13%的增值税专用发票,发票上的税额为13万元。B企业再以同样的方式向C企业虚开一张金额100万元、税额13万元的专票,C企业又向A企业虚开一张同样的专票。 对于A企业来说,它收到C企业开具的发票后,可将这13万元的税额作为进项税额进行抵扣。如果A企业在正常经营中有100万元的不含税销售额,按照13%的税率,它本应缴纳13万元的增值税(100×13%)。但由于有了虚开进来的13万元进项税额可以抵扣,A企业就无需缴纳这笔增值税了,从而减少了应纳税额。但是如果A企业不去开这张发票不就压根不会出现这笔销项吗?绕这么大一圈不也只是用虚开回来的进项去抵掉了虚开出去的销项?
你好老师,社保滞纳金记入什么科目。
请问个体户可以申请一般纳税人吗,
老师,小规模季度普票超过 30万是不是也要交税
经营范围包括一般项目:电气设备销售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;五金产品零售;住宅水电安装维护服务;仪器仪表修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 这个经营范围可以开安装加工费嘛
如何复制金算盘的账套来建新的账?
老师个体户从某个日期开始建账,但是原来库存有货,发票只开销售发票,账上没进货怎么处理
您好老师,我们公司一年多了一直赔钱,去年12月还有部分销售客户不要发票的没给开发票,也没按无票收入申报,老板总说等盈利了再开,因为抵扣的发票不够,老板不想交那么多增值税,这样做是不是违法的,风险大不大
如何复制金算盘的账套来快速建新的账套?
老师您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则。我们酒店日常也采购商品用于销售,销售的有13%的商品和和9%的农产品,有时候客人要求将商品开到房费里面有的时候要求单独开商品销售的发票。但是营业范围没有,我应该怎么做,营业执照需要增项吗?然后电子税局开发票怎么增加项目。 我之前没遇到过,还有其他需要考虑的问题吗?
注册资本50万,可以有钱了就5万,10万的实缴吗?