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想请教一下关于 销售服务 无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其年应税销售额按未扣除之前的销售额计算,已经现在针对小微企业的纳税人有什么关联,还有就是关于发票我上个月开出太多,没有进项,下个月我全部红冲发票关于留底抵税是怎么样一个处理方式呢,已经关于个体户开票量开超500万会被强制升为一般纳税人?

2021-11-15 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-15 21:34

首先第一个问题就是说你小规模纳税人,如果说你连续累计12个月开的那个销售额超过了500万,会强制升为一般纳税。

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齐红老师 解答 2021-11-15 21:34

扣除的话,你要享受差额计税才可以扣除,就比方说你销售购买的那个不动产,你是用你的销售价格减去之前的购买的差额来确定销售额。

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齐红老师 解答 2021-11-15 21:35

如果说你上一个月开了很多的小小没有进项,你上一个月就会交很多的增值税,那你这一个月全部冲红的话,你之前交的增值税可以去退,也可以是留到以后抵扣。

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快账用户7169 追问 2021-11-15 21:36

那关于销项发票红冲呢

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齐红老师 解答 2021-11-15 21:40

最后一个回复就是关于红冲的问题。

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快账用户7169 追问 2021-11-15 21:44

对的,就是关于销项发票上个月开出去太多,导致税款过大,然后想着下个月红冲形成留底税款,然后等着下个月扣税,然后其中附加税因为超过了10万,那我下个月红冲,是不是增值税及它的滞纳金都可以抵扣,但是附加税和它的滞纳金都不可以抵扣,就是留底抵扣这个问题

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齐红老师 解答 2021-11-15 21:53

这个你之前交过的税是可以抵那个增值税附加税的,但是滞纳金通常抵不了。

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快账用户7169 追问 2021-11-15 21:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-15 21:54

不客气,祝你工作愉快。

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首先第一个问题就是说你小规模纳税人,如果说你连续累计12个月开的那个销售额超过了500万,会强制升为一般纳税。
2021-11-15
同学你好,分别选择aabd
2022-06-08
同学你好,分别选择aabd
2022-06-08
同学你好,分别选择aabd
2022-06-08
您好,1是的,做固定资产清理,2可以,按13%增值税销项税,3影响,增加应纳税所得额。4这个是税会差异,冲回上期计提递延所得税负债
2022-10-04
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