您好同学,全套的这么做 .. 公积金的会计分录 计提时 借:管理费用/生产成本等 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——职工公积金(单位承担) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资(应发数) 贷:其他应付款——代扣公积金(个人承担) 库存现金(实发数) 缴纳时 借:应付职工薪酬——职工公积金(单位承担) 其他应付款——代扣公积金(个人承担) 贷:银行存款
老师计提7月的社保,公积金,工资,个人所得税,分录怎么做啊。个人部分和企业部分分别怎么计提,分录怎么做呢。缴纳社保,公积金,个税又怎么做分录呢。
郭老师你好,公积金我们是当月缴纳当月的。社保,公积金,个税,工资是次月缴纳。那我当月计提公积金个人部分和企业部分怎么计提呢。分录怎么做。缴纳时分录又怎么做呢?
老师,公积金的分录怎么做呢
老师,计提工资和社保公积金,缴纳工资社保公积金怎么做分录呢?
老师,物流公司计提公积金和缴纳公积金的分录怎么写呢
小规模公司端午节采购粽子和鸭蛋发给员工共计1260元怎么入账
老师 请问我们进货没有发票,现在老板又说不开销售发票了 这样可以吗
我自己开个体户没有成本票,成本怎么就只能写0吗?电脑还是我之前的用的,怎么合理的记到个体户的成本中?
建行现金支票付差旅费报销款 借:销售费用-差旅费 贷:银行存款-建行 对吗?
老师,银行对公利息收入怎么做账,以前是冲减财务费用手续费,但是现在换了一家银行,不收手续费了,是要计入应收利息吗?怎么结转?
老师 请教个问题 我5月14美元账户汇入一笔款项 然后当天又把这笔美元收汇结汇了 为什么收汇时用收汇金额乘以当月首个工作日的人民币汇率得出来的金额 和当天入到人民币户的金额对不上呢 业务都发生在一天 汇率还不一样吗
4月开了一张普通电子发票,已经做账,款项未收到,6月,购买方要求重新开一张6月的发票,4月的票冲红,发票其他的金额和项目都没有改变,只是时间改变了,这样的情况下,需要重新做账吗
农业机械主要往外出租 计提的折旧怎么做账呀 计入什么科目
1季度的现金流量表数据不对,原因是财务软件导出的现金流量表期末现金余额不等于货币资金,我手动调平了,但是基本上数据都是错误。2季度才知道了正确的数据,想直接用正确的1-2季度的合计数➖1季度填报数,但是这样2季度本期是负的,不过期末现金余额本年累计数货币资金期末数额一致,就这样申报可以吗
会计凭证粘贴的原始凭证附件大的一般往后折还是往前折
公积金是单计提还是可以和工资一起计提呢 老师
可以和工资一块计提,只是多一笔分录而已
您发给我的分录是一起的还是单独的公积金分录呢
一起的,不是分开的
分开的怎么做呢,我是初学
借:管理费用–公积金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷银行存款
那单位部分和个人部分怎么分呢
摘要写清楚,分录一样
比如公积金单位1000个人1000 分录 计提借管理费用-单位公积金1000 贷应付职工薪酬-单位承担1000 借应付职工薪酬 2000 贷其他应付款-个人公积金1000 银行存款1000 是这样吗
是的,您的理解完全正确
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康,麻烦给个好评,谢谢