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老师,公司账上没有汽车,但是法人的汽车有维修费,费用已从银行账户发给对方,怎处理账务,分录如何做

2021-10-23 23:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-23 23:17

同学,你好,直接当做员工福利 借:管理费用-员工福利费 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:银行存款

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快账用户8711 追问 2021-10-23 23:18

还没取得发票

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齐红老师 解答 2021-10-23 23:25

那等确定发票再做费用。先挂往来 借其他应收款 贷银行存款

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同学,你好,直接当做员工福利 借:管理费用-员工福利费 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:银行存款
2021-10-23
你好,需要有汽车租赁协议的
2021-06-03
你好,之前做了固定资产的话, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-04-15
同学,你好 借:管理费用-其他 贷:银行存款
2023-09-20
你好1.       借固定资产贷银行存款 2. 计入  折旧 ;到时汇算调整折旧额   
2022-05-30
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