你好,同学。在报增值税申报表的时,10万的正常要申报,8万也会比对,不能只能按2万金额计税。
老师,上个月开错了一张发票。这个月对方开的红字信息表。这个月我给对方开具的红字发票的同时开具正确的蓝字发票是否影响本月的总销额。 如总销额是10万。前期我已经开了10万。 后期又开了8万红票的同时,开具了正确8万的蓝字发票,那么我本月的总销额是不是还是10万。还是说是18万了
小规模,4月开了两张专票,其中有一张9万是要作废的,但是当时在税盘没有点作废,所以在7月的时候,本来作废的那张专票就得交税,7月也开了这张发票的红字发票,但是这个季度开的正数发票比红字发票金额小,退税也比较难,那我可不可以再开回一张9万正数发票,等到开正数金额比这张9万发票金额大的时候,我再开9万红字发票抵减。
是不是开红字发票,比如我这个月正常开发票开了十万,开了红字8万,我报税的时候直接按2万的金额计税?
是不是开红字发票,比如我这个月正常开发票开了十万,开了红字8万,我报税的时候直接按2万的金额计税?求如何报增值税
是不是开红字发票,比如我这个月正常开发票开了十万,开了红字8万,我报税的时候直接按2万的金额计税?求如何报增值税
老师您好,跨年收到暂估成本票冲暂估,借:库存商品,贷:应付账款(红字),重新入账借:库存商品,应交税-增值税(进项税)贷:应付账款,还需做借:以前年度损益调整贷:库存商品,结转借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整,库存贷方数据,这样对不
老师:小规模纳税人2.9万购入=手汽车,要计入固定资产吗?
老师这笔分录不是特别懂,计提工资不是借管理费用和销售费用,贷应付职工薪酬就可以了吗
十四|、银行、往来询证函及时送达相关银行及单位,并取得回函。 请问下老师,这个要去哪里弄啊,这是个啥。
毛利率和成本票有什么关系
老师,您好,这个收款回单没看懂,这个dcc手续费0.45元什么意思,不明白
老师请问公司和政府签订了一份5千万的土地出让合同,交了1千万的订金,未取得行政收据,后期土地款也不能按期支付,且前期支付的订金已经被罚没了,请问签订的这份土地出让合同还需要缴纳印花税吗?要缴纳印花税是按签订的合同金额交还是可以按支付的订金为计税依据交印花税?
厂房改造后达到可使用状态的会计分录?
老师你好,税务师报名,我那个函授的大学,专业是会计,税务报名系统有个学科是选择管理学还是经济学科
公司的车,老板让我去办个ETC,需要哪些材料
8万的红字填写在哪个表格?
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不好意思,同学匆忙解释打错了, 希望没有误导你。 是在开票软件中是10万和8万都会显示,增值税申报表,当月是按净额申报收入,按净额即2万金额计税。你可以自动比对申报表和开票软件,就不会填错了。
我就想问增值税表按多少金额填写
我就想问增值税表按多少金额填写
同学,按2万金额申报填写就可以了。