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餐饮,小规模,与联联合作,卖单,联联标价108,收取我们23的费用,85每一星期给我们结算,结算的钱打入公户,会计分录怎么做

2021-10-24 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-24 10:49

那你这边收到钱的话,直接做你的收入就行了。按照你实际收到的资金来计入收入。

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快账用户2995 追问 2021-10-24 10:52

实际是9月份消费的,10月份联联把钱打过来,9月份消费时用做会计分录吗

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齐红老师 解答 2021-10-24 11:03

对的,九月份消费就做收入,同时确认应收,后面收钱的时候就减少应收。

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快账用户2995 追问 2021-10-24 11:14

小规模,确认收入是确认应交税费吗,还是月末合计确认

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齐红老师 解答 2021-10-24 11:14

也是在确认收入的时候,就把那个应交税费确认出来。

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快账用户2995 追问 2021-10-24 11:15

确认应交税费了,但是15万不是不用交税吗,应交税费这个免税的会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-10-24 11:15

这个不用交,那是你月末的时候再处理的,如果说你不用交了应交税费转到营业外收入。并不是说你就不用确认。

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相关问题讨论
那你这边收到钱的话,直接做你的收入就行了。按照你实际收到的资金来计入收入。
2021-10-24
你好; 1. 是的。 你们收取是按108做收入的; 费用 让对方给你23的发票你做销售费用
2022-01-10
你好; 按照108元做收入; 你按85来做会 漏报 23的收入的
2022-01-10
你好,9月确认收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 10月收款时,借:银行存款 贷:应收账款
2021-10-24
你好,是的,就是支付利息,不一定完全税前扣除
2024-05-13
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