同学,你好 做成本,期末汇算清缴

老师您好,我想请假一下我们公司属于核定征收,我们向个人买的材料款是直接对公支付给个人,但是个人没有去代开发票给我们,我们是否可以根据我们支付的银行款账务上直接做成主营业务成本
老师,我餐饮行业只有一张我方银行付款给个人购买食材的银行回单(个人一直不会给我们提供发票),这种是直接做成本合适还是做应付账款比较好
老师好,餐饮每天购买的食材,没有发票的,每天写粘贴单,注明什么款,一个月到了,直接写借:主营业务成本,贷:现金 贷:银行 这个就是做内账把!
老师你好,我想咨询一下,我们采购部员工在当月1号打的借款单要付材料款(办了借款单手续,领导也审批了,通过银行基本户付了)当月20号发票回来了,发票领导也签完字审核了,这个发票直接进成本,发票如果是20号开的,但是1号通过银行转账把款已经付了,直接把借款单退给采购部员工,直接拿1号的银行付款回单和发票直接做账可以吗,但是银行付款回单是1号付的,发票20号开的,这个时间顺序合理吗
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
老师,公司24年11月成立,当时签订租房合同是以老板个人名义跟对方签订的合同,开的发票抬头是个人,是不是每月计提的房租,汇算清缴时要纳税调增
老师,季报职工薪酬哪两栏数据我都填的是应付职工薪酬薪酬一级科目的累计数了,由于我们是当月计提当月发的,所以差额不大,可能就是差12月份计提的工会经费,需要调整吗?
总公司和分公司都独立建账了,分公司代理记账做着呢,请问这总公司是高新技术企业如何做才能提供出一至末级的科目余额表和序时账和明细账呢?如果总分公司分别导出自己的给做高新技术企业的机构可以吗?还是需要如何处理?一般怎么做呢?
老师好,账套里的资产负债表,年末未分配利润的公式怎么设置?
老师,建筑公司25年1月收到一笔120万款项记作预收账款,但这一年全是亏损状态,只有这一笔进账,现在年底了,这笔钱怎么做账可以免税呀
老师,公司去年三月份累计营业额已超500,但没有收到通知要更改为一般,报s员以为是需要收到通知才更改,所以一直没有更改,今年一月份已经申请改为一般,但现在申报第四季度的增值税提醒说营业额已超需要更改为一般,但我们已经更改了啊,这种情况应该怎么办
老师,请问一下印花税可以直接一键零申报吗?
我们公司去年捐款106万,去年是亏损的,今年又捐了5万,这两笔捐款都是可以税前扣除的,请问怎么计算可以税前扣除的金额,今年的这笔捐款需要调增吗?
老师,公账收到0.31的视频认证号的款,怎么做帐?不需要开票出去吧?可以做无票收入吗?
允许税前扣除的捐款怎么分三年扣除
我才接手这个公司,我看之前代账公司一直做应付账款,结果应付账款一直显示借方有余额,这种我该怎么办
老师,你的意思是我直接 借:主营业务成本 贷:银行存款 是这样吗,那期末汇算清缴的时候该怎么调整,我不太会
同学,你好 年末所得税汇算清缴的时候,填在未开票支出一栏,不用做账,调表不调账
好的,那之前代账上月末都是做应付账款借方余额,我从这个月直接做到成本不一样,这样税务查会不会有问题,并且如果按照我现在进成本这种方式做,之前的应付账款借方余额该怎么办
同学,你好 可以做到主营业务成本