同学,你好 嗯,这样是的
老师,我们是干餐饮火锅店的,有一个软件快狗进货,我们采购食材生菜之类的都在这里面下单,公司每个月往里面打款,实际进货再从里面扣款,这个快狗进货做账 借:应付账款 贷:银行存款 实际收到货物的话 借:主营业务成本-餐饮成本 贷:应付账款 对吗?
老师现在我们快递公司有个问题,就是每天都收到总部的派费,他是一个月后开个总数发票,我每天做帐时候直接是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费,没有通过应收账款过渡,这有啥风险问题吗?
老师好,餐饮每天购买的食材,没有发票的,每天写粘贴单,注明什么款,一个月到了,直接写借:主营业务成本,贷:现金 贷:银行 这个就是做内账把!
老师,若每天都有收入,做账时凭证较多,可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗?就不如先每天做账,5月1日收到停车费100就记:借:银行存款100,贷:主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记:借银行存款200,贷:主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入,到最后这个月收入完了,再在总账中出一张凭证,如:5月收入停车费共300元就出,借:银行存款300,贷:主营业务成本285.71,应交税费14.29,就是不每天提税费,最后再出张凭证提税费,这样可以吗?
老师好。请问我上个月有张发票做错了,是这样的,我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是:借:主营业务成本,贷:库存现金,然后这个月是银行付款的,我就调整了,借:库存现金,贷:银行,然后银行回单的分录是:借:应付账款,贷:银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
就是给内部领导看的,如果是外账的话,每天根据发票写分录,购买的食材,面粉。油,菜,应该计入原材把
同学,你好 嗯嗯,是的