同学,你好 嗯,这样是的
老师,我们是干餐饮火锅店的,有一个软件快狗进货,我们采购食材生菜之类的都在这里面下单,公司每个月往里面打款,实际进货再从里面扣款,这个快狗进货做账 借:应付账款 贷:银行存款 实际收到货物的话 借:主营业务成本-餐饮成本 贷:应付账款 对吗?
老师现在我们快递公司有个问题,就是每天都收到总部的派费,他是一个月后开个总数发票,我每天做帐时候直接是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费,没有通过应收账款过渡,这有啥风险问题吗?
老师好,餐饮每天购买的食材,没有发票的,每天写粘贴单,注明什么款,一个月到了,直接写借:主营业务成本,贷:现金 贷:银行 这个就是做内账把!
老师,若每天都有收入,做账时凭证较多,可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗?就不如先每天做账,5月1日收到停车费100就记:借:银行存款100,贷:主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记:借银行存款200,贷:主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入,到最后这个月收入完了,再在总账中出一张凭证,如:5月收入停车费共300元就出,借:银行存款300,贷:主营业务成本285.71,应交税费14.29,就是不每天提税费,最后再出张凭证提税费,这样可以吗?
老师好。请问我上个月有张发票做错了,是这样的,我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是:借:主营业务成本,贷:库存现金,然后这个月是银行付款的,我就调整了,借:库存现金,贷:银行,然后银行回单的分录是:借:应付账款,贷:银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
你好老师展会补贴怎么入账,省商务厅给的计入营业外收入
老师,有收入增值税那一栏摘要怎么写
老师好,小规模纳税人,正在汇算清缴,24年未发生固定资产及累计折旧,因为23年已经提完了,且没有净值。请问是否要填A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》?
你好老师请问收到展会补贴怎么做账务处理?
请问企业公账,实际是我运营,我可以用私人账户打款吗?算是公司借款,法人是我弟妹!还是最好法人个人账户打款进公司账
老师,我是3月份新成立的公司,现在还没有业务,只有一个员工的工资发放,假设这个员工月工资1500,现在5月份计提4月份工资 借:管理费用—工资1500 贷:应付职工薪酬—工资1500 5月份计提并缴纳医社保: 借:管理费用—社保1039.48 贷:应付职工薪酬—社会保险1039.48 借:应付职工薪酬—社会保险1039.48 其他应收款—社保(个人)432.32 贷:银行存款1471.8 5月份发放4月份工资时 借:应付职工薪酬—工资1500 贷:其他应收款432.32 银行存款1067.68 这样账务处理有错吗,然后申报个税的工资要和做账的工资一样的意思是不是我申报个税和工会经费的时候都要以1500的工资去申报
老师,汇算清缴时,24年账载金额有计提23年的年终奖并且也是24年发放的,在填写24年账载金额时这个要减出来嘛
小规模纳税人物业公司为工业园区几家厂房提供物业服务,现在需要替企业代收代付水费,因为水表开户名称是物业公司的,所以自来水公司开的发票是物业公司的,现在那几家厂房需要物业公司开具水费发票给他们,那物业公司账务和税务要怎么处理,开具的水费发票不赚取差价
老师,向村集体租场地租赁费5000元,让对方去税务局代开发票,对方承担的税率是多少
老师,这个经营范围可以开服务费吗或者一般索赔
就是给内部领导看的,如果是外账的话,每天根据发票写分录,购买的食材,面粉。油,菜,应该计入原材把
同学,你好 嗯嗯,是的