同学你好,记销售费用-招待费。中秋节过节给加盟商发节日祝福红包,记营业外支出-捐赠支出。
招待客户餐费记管理费用—招待费,还是记销售费用—招待费?(这个客户不一定当时达成合作或达成交易) 中秋节过节给加盟商发节日祝福红包,一级二级科目记什么合适?
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为18%,甲公司2×19年12月发生的(1)12月1日,甲公司与乙公司签订为期6个月的劳务合同,合同总价款为100万元,待第工时一次收服。至12月31日,实际发生劳务成基能为秀盒同,个妈是价能你合同还将发生务成本60.万元。假定该项劳务交易的结果能够可幕子报计有先的伤生语业多务,年去司按实际发生的成本占估计总成本的比例确认劳务的先工进度,谈秀多不属于增值税应税劳务。(2)12月10日,甲公司销售商品一批,售价为100万元,增值税税额为13万元,该批商品成本为80万元,因客户没有相关商品的包装物,需要租用中公司的包要物1个月,包表物的当月摊销额为2万元。(3)12月5日,甲公司为宣传新产品发生广告费10万元,为拓展产品销售市场发生的业务招待费5万,均用银行存款支付(假定不考虑增值税等因素)。(4)12月31日,甲公司确认销售部门12月份发生的职工薪酬12万元,销售部门专业办公设备折旧费5万元,业务费3万元(用银行存款支付)。(5)12月,甲公司实际应缴纳增值税34万元,消费税10万元,城市维护建设税税率为%,教育费附加为3%。要求:根
08:45<问答详情你好,公司主营业务是做教育的,中秋节购买了100箱月饼花费1200元,取得专票了,那这样我怎么做会计分录呀?娜娜呢52024-10-0808:41发布3次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-10-0808:411、采购月饼借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、赠送客户借:管理费用/销售费用一业务招待费贷:库存商品应交税费一应交增值税(销项税额)一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。3、发放给员工借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬一员工福利费借:应付职工薪酬一员工福利费贷:库存商品应交税费-应交增值税(进项税转出)注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税一已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨询-我如果不入库直接发放怎么做会计分录呀?
老师好,公司账户理财的利息收入如何入账,徐:需要缴纳增值税吗,有没有相应的规定依据,谢谢老师
办公室租赁,需要缴纳印花税吗?
老师,请问企业理财收入怎么做分录,要交税吗,谢谢
在记流水账的时候如果有员工提前预支工资后面发工资的时候直接少发预支了的工资这个时候流水账该怎么记
老师,一般纳税企业,取得专票需要加13的税点,取得普票不需要加税点,哪个合适
老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀?辛苦老师教一下、谢谢
公司请的兼职会计,申报的了劳务报酬所得400,还用这个兼职会计提供劳务发票吗
新公司如何申请开具发票
河北省石家庄公司购买土地,契税的税率是多少?
老师,电瓷厂如何运用预算与实际对比法分析瓷头成本