你好不平,你要找出原因啊,是手工编的还是财务软件自动生成的?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
软件自动生成的,肯定是出错了,但是不知道哪里出错
你好会不会存款利息记到贷方的财务费用里面去了要记到借方负数的财务费用
不是,差额很大,
科目余额表期末数跟所有者权益数是一致的
你这个月增加的明细科目有木有,然后科目余额表看一下和这个差额相一致的,也没有。
科目余额看不出
你这个期初数余额不平,那怎么办啊,是之前损益没有结转吧。
已经做了结转了
期初平衡啊,期末不平衡
哦是的是的,你的报表刚好相反的,现在一般报表期末数都在前面的。
你先看一看这个月有什么子目增加的,这个增加子目可能没有起诉吧。
取数不是起诉,打错字了
新添加了其他货币资金,但是我修改了以后还是出问题
再看看别的有没有
现在吃晚饭,迟点再看看