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先用备用金帮客户垫支了款项,后面会开票给这家客户,我们相当于赚这个税点的钱,这个如何做账

2021-10-24 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-24 21:21

同学您好,您垫付款项,借其他应收款贷银行存款,是哪里给他开票的

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快账用户4383 追问 2021-10-24 21:21

是我们会给他开票

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齐红老师 解答 2021-10-24 21:25

那您具体垫支的是什么款项

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快账用户4383 追问 2021-10-24 21:25

我是在这个园区里,然后他公司会有客户过来谈业务,我们就带这些客户去吃饭,吃饭的钱是我公司先垫付,然后到月底我就统计吃饭的钱并开票给他,开的会议服务,比餐费多出六个点,他再把钱转过来

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齐红老师 解答 2021-10-24 21:27

那吃饭的票是开给您公司还是他们公司

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快账用户4383 追问 2021-10-24 21:28

吃饭的票不开

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同学您好,您垫付款项,借其他应收款贷银行存款,是哪里给他开票的
2021-10-24
你好,你们是不是充值卡卖给客户?
2021-07-31
你的问题是什么呢
2023-10-10
同学,你好 我们股东就让胶框厂家先把这笔款转给我们,这个怎么做账务处理? 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-10-10
同学你好 咱们公司的盈利点应体现出来,平进平出不是不允许,但是国内客户给咱们的报酬应体现出来,计入收入并缴纳税款。
2022-08-11
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