借现金9720元 贷:主营业务收入9000元 贷:应交税金-增值税 270元 申报的时候减免 借:应交税金-增值税 180 贷:营业外收入-税金减免 180

老师这一大题怎么做啊? 根据以下经济业务编制会计分录,列出必要的明细科目: (1)企业购进甲材料一批,价款 80000 元,增值税进项税额 13600 元,运杂费 400 元,材料已验收入库,款项用银行存款支付。 (2) 盘盈设备一台,估计累计折旧为10000元,其完全价值为100000元。上述盘盈的机器设备经上级批各转作为营业外收入。 (3)企业以银行存款支付前欠供应单位的购料款 28900 元。 (4)企业收到立达工厂前欠货款 23400 元存入银行。 (5)以银行存款购入公用品 1500 元,其中车间用办公用品 500 元,管理部门用办公用品 1000 元。 (6)以银行存款支付广告费 15000 元。 (7) 销售甲产品1000件,每件售价100元;乙产品3000件,每件售价50元,增值税销项税额共 42500元,价税款已收,存入银行。 (8) 李某出差回来,报销差旅费 210 元,超支 10 元,用现金付讫。 (9) 用银行存款支付生产车间修理费 1300 元。 (10) 销售给光明工厂甲产品 1000 件,单位售价 100 元,增值税销项税额 17000 元,款项尚未收到。 (11) 销售给某工厂甲材料计 3000 元,增值税销项税额 510 元,款项已收,存入银行。 (12) 结转本月已销甲材料的成本 2000 元。 (13) 结转本月已售甲产品2000件,每件成本60元,乙产品3000件,每件成本30元。 (14) 收到华风公司分来的投资利润 30000 元 , 存入银行存款户。 (15) 用银行存款向灾区捐款60000 元。 (16) 收到罚款收入 10000 元,存入银行。 (17) 结转本月支付职工工资,生产甲产品工人的工资60000元,生产乙产品的工人工资40000元,车间管理人员的工资10000元,行政管理人员工资6000元。 (18) 月末,结转损益类收入账户的余额, (19) 按本月实现利润总额的计算并结转应交所得税(所得税税率 25%)
针对小规模企业,享受销售额季度不超过45万增值税税金减免,税率3%。 采购: 借库存商品10000元,共100件,每件100元 贷现金10000元 销售:只卖了60件,每件卖150元 借现金9720元 贷主营业务收入9000元 贷营业外收入税金减免270元 剩余:40件价值,每件卖150元 借库存现金6000元
针对小规模企业,享受销售额季度不超过45万增值税税金减免,税率3%。 采购: 借库存商品10000元,共100件,每件100元 贷现金10000元 销售:只卖了60件,每件卖150元 借现金9720元 贷主营业务收入9000元 贷营业外收入税金减免270元 剩余:40件价值,每件卖150元 借库存现金6000元 是这么做吗?
您好!金蝶在选库存商品时假设小规模征收辛0.03,比如|1号购入价10件,价60小规模纳税人借,库存商品618贷,银行存款。618。那么销售5件,每件100时元,借,银存515贷,主营业务收入500应交税费,应交增值税15那么按多么金额,单价来结转成本
(34)销售A产品100件,单价100元,共10000元,增值税1300元,收到一张期限3个月的商业承兑汇票;(35)上述A产品每件单位成本为60元,结转该批销售成本;(36)上述A产品适用的消费税税率为10%,计算应交消费税额;(37)本月实际缴纳增值税300000元,消费税100000元,适用的城市维护建设税率为7%,教育费附加的征税比率为3%,计算确认应交的城市维护建设税和教育费附加;(38)缴纳本月的城市维护建设税和教育费附加。(39)收到跃进公司以前所欠的购货款5000元,款项存入银行。(40)用银行存款支付广告费和审计费各2000元。(41)收到某企业支付的合同违约金5000元,存入银行。(42)由于未能履行合同协议,按规定以现金1000元支付罚款。(43)用银行存款支付税收滞纳金3000元。(44)将本月的主营业务收入1600000元、其他业务收入20000元、营业外收入10000元,主营业务成本500000元、税金及附加10000元、其他业务成本10000元、管理费用30000元、财务费用10000元、销售费用40000元,转入本年利润
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
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个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办