同学你好 本期发生是本期的税额 应抵减税额是减免的2% 实际抵减税额也是减免的2%

请问增值税减免税申报明细表,里面季度超过45万了,本期发生额,应抵减税额,实际抵减税额怎么填,填哪个税额
老师,10-12小规模纳税人,不含税开票41146.55元,1%是411.45.增值税减免税申报明细表怎么填,期初余额—,本期发生额,本期应抵减,本期实际抵减税额,怎么填
小规模纳税人,季度超过30万申报,增值税减免税申报明细表中的选择减税项目填写,期初余额、本期发生额、本期实际抵减税额,分别填写哪个数字?
老师你好,请问小规模是不是一个季度不超过30万普票是免增值税的,例如开票1%不含税266633.66,,那么申报的时候是不是在增值税减免税申报表明细里面填写本期发生额7999.01,本期实际抵减税额7999.01
增值税减免税申报明细表里面本期发生额和实际抵减税额是按照百分之2算出来的金额填写吗
但是公式就是本期应抵减税额=本期发生额加期末余额,那么本期应抵减税额就大于等于本期发生额了,,就是本期发生额是填3%还是2%
这个就是减免2%的哦
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