你好,请把题目完整发一下

乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该公司20×1年12月发生下列业务: (1)12日,与容户签订一项服务合同,合同规定总价款为500万元(不含增值税),于合同签订5日内收取113万元,其余款项在服务完成后收取。乙公司采用产出法确认服务收入。 (2)15日,收到客户首期付款113万元,存入银行。 (3)31日,甲公司为完成该项服务发生服务成本200万元,经专业测量师测量,服务的履约进度为50%。预计到服务完成还将发生成本200万元。确认收入开具增值税专用发票。
乙公司为增值税,一般纳税人适用的增值税税率为13%,该公司20×1年12月发生下列业务: (1)12日,与客户签订一项服务合同,合同规定总价款为500万元(不含增值税),于合同签订5日内收取113万元,其余款项在服务完成后收取。以公司采用产出法确认服务收入。 (2)15日,收到客户首期付款113万元,存入银行。 (3)31日,甲公司未完成该项服务,发生服务成本200万元,经专业测量师测量,服务的履约进度为50%,预计到服务完成还将发生成本200万元。确认收入开具增值税专用发票。 要求:根据以上资料,编制乙公司有关的会计分录。
2.乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该公司20×1年12月发生下列业务: (1)12日,与客户签订一项服务合同,合同规定总价款为500万元(不含增值税),于合同签订5日内收取113万元,其余款项在服务完成后收取。乙公司采用产出法确认服务收入。 (2)15日,收到客户首期付款113万元,存入银行。 (3)31日,甲公司为完成该项服务发生服务成本200万元,经专业测量师测量,服务的履约进度为50%。预计到服务完成还将发生成本200万元。确认收入开具增值税专用发票。 要求:根据以上资料,编制乙公司有关的会计分录。
2.乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该公司20X1年12月发生下列业务: (1) 12日,与客户签订一项服务合同,合同规定总价款为500万元(不含增值税),于合同签订5日内收取113万元,其余款项在服务完成后收取。乙公司采用产出法确认服务收入。 (2) 15日,收到客户首期付款113万元,存入银行。 (3) 31日,甲公司为完成该项服务发生服务成本200万元,经专业测量师测量,服务的履约进度为50%。预计到服务完成还将发生成本200万元。确认收入开具增值税专用发票。 要求:根据以上资料,编制乙公司有关的会计分录。请问老师在12日的时候113万要确认为收入吗
2.乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该公司20×1年12月发生下列业务: (1)12日,与客户签订一项服务合同,合同规定总价款为500万元(不含增值税),于合同签订5日内收取113万元,其余款项在服务完成后收取。乙公司采用产出法确认服务收入。 (2)15日,收到客户首期付款113万元,存入银行。 (3)31日,甲公司为完成该项服务发生服务成本200万元,经专业测量师测量,服务的履约进度为50%。预计到服务完成还将发生成本200万元。确认收入开具增值税专用发票。
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
在四线城市做会计大概有多少钱?
老师,公司出售自产的大豆,属于免税农产品,大豆的成本没有成本发票,但实际发生,汇算清缴还用调增吗?
老师,安徽的会计继续教育在哪?
编制乙公司有关的分录
2.借银行存款113 贷合同负债113
3确认合同收入是500*50%=250 借合同履约成本200 贷劳务成本200
借合同负债282.5 贷主营业务收入250 应交税费-销项税32.5
借主营业务成本200 贷合同履约成本200