你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理

老师,请问,别的公司想购买我们的产品,我们有几个挂号公司,我们用别的挂号公司跟他们签合同,然后钱打在挂号公司账户上,以后他们会扣除固定的管理费,剩下来的我们会提取出来。打入我们老板的账户上,我们老板以个人名义跟别的生产公司签合同,让他们生产,也可以在挂号公司生产,跟挂号公司签合同,最后我们老板把钱打到加工的生产公司上,加工商都不开发票,现在我该怎么做账,才能清楚明白呢,我是做内帐的,我跟这些挂号公司的账怎么做清楚,谢谢老师
老师,请问,别的公司想购买我们的产品,我们有几个挂号公司,我们用别的挂号公司跟他们签合同,然后钱打在挂号公司账户上,以后他们会扣除固定的管理费,剩下来的我们会提取出来。打入我们老板的账户上,我们老板以个人名义跟别的生产公司签合同,让他们生产,也可以在挂号公司生产,跟挂号公司签合同,最后我们老板把钱打到加工的生产公司上,加工商都不开发票,现在我该怎么做账,才能清楚明白呢,我是做内帐的,我跟这些挂号公司的账怎么做清楚,谢谢老师
老师好,我们老板本来要入资10万到公司,但是没有打款到公司账户上,而是直接把这个钱以付货款的方式给B公司了,名义是作为我们公司给 B公司投资款,现在老板让我把这10万作为他给公司的实收资本,我应该怎么做账呢?
老师,你好,我公司年初开了20万的普票出去,现在收不到钱,我让对方公司把票退回来冲红,可对方说入了账了,让我这边做资产损失处理,合理合规嘛?我们公司应该怎么做?
你好,老师,我们公司公务车买来5个月被撞报废了,现在保险公司的钱赔下来10万,打到老板账户上了,老板钱不拿出来,直接让我做固定资产清理掉,我这边账务上怎么处理
请问老师,我是建筑行业一般纳税人,预交增值税,是用应交税费—预交增值税核算,那这个科目核算的预交增值税月末必须转入应交税费—应交税金科目吗? 预交的附加税直接用应交税费科目借方余额表示预交。 以上的预交税账务处理正确?谢谢
农产品取得发票时开的是大类比如蔬菜,但我们开给客户需要开具明细比如青菜,土豆等,这样的话税务进销匹配会有风险吗?
公司有个工作室,平常拿来招待和聚餐用的,都是自己买菜自己做的那种,像这种情况买菜自己开发票拿来公司报销除了发票还需要什么凭证吗
是不是现在开进项票的类目要跟销项发票一致,
普票一个季度不超过30万,只需要缴纳企业所得税和印花税是吗,
你好,老师,请问我们公司的业务是别人介绍的,这种有一个居间合同,就是这个项目赚钱之后,就要按比例给人家一定比例的钱,这种双方签一个合同,之后固定的时间按指定的比例给那家公司打款,之后对方开票给我们,这种可以做成本吗,合理吗
公司聚餐买的海鲜类的统一给开海产品也没有单价数量可以用吗?
你好老师,我想问一下,个体户工商年审里的营业额,可以填个大概数字吗?还是需要和电子税务局系统里的数字严格想等?
老师,一般纳税人的劳务分包,开劳务票税率是多少呀
开具电子发票最后一步扫脸如何切换用个税APP扫,登录方式选择电子税务局和个税APP,最后扫脸都只有电子税务局和国家网络身份认证APP这两种方式
那最后一步我是按净损失来做吗?
你好,对的,你的理解是对的
实际保险公司有赔偿,我按净损失来做,会不会有问题
处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费
钱在老板那里,那我做其他应收款?
你好,对的,做其他应收款