同学你好 可以复印一张您 方联次,业主签字认领

有一笔押金5万我公司不需要退给客户了 这五万之前已经挂了其他应付账款5万 现在领导拿了一张餐费来报销(是因为请客吃饭 这个押金才不需要推给客户的)可以这样做分录吗:。 借:其他应付款 5万 贷:营业外收入5万 同时 借:管理费用_招待费3000 贷:营业外收入(红字3000)
老师,公司把多余的厂房,转租给别的公司使用,租金已经开发票给客户了,水电开不了发票,只开了收据,现在客户把租金水电费转款到公司对公账上,租金我做账务处理时,计入其他业务收入,那水电费要怎么入账?
老师,您好!我们是物业公司,客户入住时有交管理费水电费押金,现客户需要退还押金时发现其收据弄丢了,我们的正确处理流程是?
老师,您好!问一下,我们是卖油品的公司,下油有很多个人客户,有些个人客户销售给公司的油品由我司开发票,销售给个人的货物都是收现金的,需要开票的公司就对公汇款,我们对私再退给客户,这样我建账的话往来就比较乱,对私和对公会重复,要怎样处理才正确
老师你好! 我想咨询您一个问题, A公司给我们交物业管理费,我们正常开票确认收入,现在A公司收了自己公司客户的电费,入了A公司的账,我们老板为了A公司少交税(A公司和我们是同一个老板),要求我们给A公司的客户每个月开几万块钱的电费发票,这样不算虚开吗?我有点不理解
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
现在是我们财务也不愿意查询当时已交的收据,年限太久了
想问问老师可以开反向收据吗?
同学你好,想问问老师可以开反向收据吗?——可以
那这个方向收据是客户先开了再退款还是先退款再开呢?
同学你好,是先开收据再退款;
好的,谢谢老师!
不客气的,祝您 学习愉快