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老师,下午好!请教您一个问题。我们本来签好合同是12390元,对方发票已开,后来更换了采购产品的型号及数量,就只付了11000元,也就是本来只发生11000元的交易,他们开了12390元。多开了1390元的发票给我们,我们也不用支付钱给对方了,就会一直挂往来吗?最后该怎样处理掉?

2021-10-25 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-25 15:31

学员你好,你可以冲减库存商品,做税转出并冲减应付账款

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齐红老师 解答 2021-10-25 15:32

或者应付账款转入营业外收入

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学员你好,你可以冲减库存商品,做税转出并冲减应付账款
2021-10-25
你好,可以作为给对方的业务招待费入账
2020-12-28
你好,这种不用开发票,营业外支出需要在合同里面写清楚。
2023-11-02
借库存商品贷应付账款就应该先做入库, 然后你销售出去了,确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费,应交增值税, 然后再结转。对应的成本是用销售数量乘以你的入库单价, 借主营业务成本 贷库存商品 应付职工薪酬 累计折旧 等
2025-04-17
可以这样开,衣服入账时作为销售费用处理
2024-03-21
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