关键是你们使用的资金是怎么支付的?

老师,我们是使用政F会计制度,我们幼儿园购买几个班级的构建区材料,总价格为一万多,单价少于一万,请问会计分录和预算会计分录应该怎么写
老师,我们是使用政F会计制度,我们单位购买绿化肥料价格为几十块钱,请问会计分录和预算会计分录应该怎么写
老师,我们是使用政F会计制度,我们单位付工程款第二批款和付尾款的会计分录和预算会计分录应该是什么
老师,我们单位是使用新政府会计制度的事业单位。我们要给员工发放节日专题活动补助,应该怎么做会计分录呢
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
请问老师,保险公司退费,入到哪里呀
你好,假设客户按收款额24857.82给我开票,我要求稅平摊,(不用含附加税)客户要怎么给我开票,计算方法是怎么算的,6%的税率
实缴资本实物出资购买设备时发票开给法人还是公司呀
老师请问总分公司所得税合并申报,所得税在总公司申报,分公司所得税分配缴纳是什么意思啊
老师 参保金的计算公式可以给一个吗 包括人员数量的计算公式
暂估了成本,借:工程施工,贷:应付账款。汇算没有收到发票,全额交税,怎么账务处理,需要冲暂估吗?
老师,携程平时都有扣我们平台费,这个周期不扣反倒是平台费为负数,我问了,他说以后也不会在其他平台费里冲减,那我这么做账合适不,我也做了冲减平台费
开具代理记账发票给别人发票填什么项目?
有一个工程是第二批和尾款一起支付的;另外一个工程是前面的款已付,然后支付尾款。这两项工程都是已经工程验收合格了,然后对公转账给对方公司。
借:在建工程 贷:银行存款 借:事业支出-商品和服务支出 贷:资金结存-货币资金
老师,那什么时候转到固定资产
完工就可以转入固定资产了
在付尾款之前就已经完工了,那付尾款的分录还是在建工程吗
是的,在没转固之前都是在建工程
老师,那是直接在那笔付尾款的后面再做一笔分录转固吗
嗯嗯,根据相关资料可以转固了
老师,那转固的会计分录和预算会计分录应该是什么
转固不涉及预算会计。 借:固定资产 贷:在建工程