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暂估了成本,借:工程施工,贷:应付账款。汇算没有收到发票,全额交税,怎么账务处理,需要冲暂估吗?

2025-11-07 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 16:02

是真实的暂估不需要冲的

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快账用户3134 追问 2025-11-07 16:08

不是真实的,完全是之前不想交税,到了汇算清缴才交税

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齐红老师 解答 2025-11-07 16:09

那么不要虚假暂估,你调整了还得重新做报表,然后按真实的报表汇算

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快账用户3134 追问 2025-11-07 16:10

没办法,只能汇算再交税

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齐红老师 解答 2025-11-07 16:11

虚假暂估,税局查到按虚假申报处罚

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快账用户3134 追问 2025-11-07 16:14

现在账面确实有这么多的成本,按期不能全结转,因为老板肯定不想现在交这么多钱,而且也没收回这么多钱。账务怎么处理

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齐红老师 解答 2025-11-07 16:15

只能凭已经支付或者本期确实要分摊的费用暂估或者计提

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快账用户3134 追问 2025-11-07 16:50

那就是冲销应付这部分,另一部分走未分配利润,然后交税也是走未分配利润和所得税

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齐红老师 解答 2025-11-07 16:52

不行的,需要重新更正当年的报表,按正确的报表做年报,不是直接调账就完事

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快账用户3134 追问 2025-11-07 16:59

怎么更正报表

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齐红老师 解答 2025-11-07 17:00

视同12月就做了调整的账,然后正确做报表

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