你好 ; 借 管理费用 贷其他应付款 ; 借银行存款 贷 管理费用 ; 借其他应付款贷银行存款
老师,我们公司租私人的房子做办公室,房东电表上还预存了800元的电费,老板通过基本户把这800元打到房东私人账户上了,我可以根据这张银行回单这样写分录吗?借:预付账款_电费 贷:银行存款 800。用完了去电力公司开普票后,借:管理费用 _开办费 贷:预付账款_电费。
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师,咨询一下 我们老板2021.3.12用自己的私人卡预付的诉讼费22268,现在结算单据回来了,实际用了11134, 剩下的11134退回了公司公户(以上我把退回公户的11134已做账 借:银行存款 借:管理费用~诉讼费(负数)) 还有公告费他自己私人付的800元单据 我应该怎么做账
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师,保安公司怎样更全面的做到与业务部门更好的融合,并且参与到公司业务中去
老师,企业审合同主要从哪些方面入手,能更好的规避下风险,都涉及哪些风险
老师 借 管理费用500 贷应付职工薪酬 我当时记账, 借 应付职工薪酬450 ,贷 银行存款-发工资,现在借 应付职工薪酬补记200,另外一个科目用什么
公司是一般纳税人生产制造业,最近内销不好,尝试电商,有客户要求开普票,请问老师,可以开票吗?
老师,税局刷出短期借款未交印花税,让补交。在哪操作?税点多少
老师,我司注册资本8000万,实缴5000万,未实缴的3000万章程约定需要在24年4月出资,但是到现在都还未出资,2016年我司向银行贷款1个亿,截至到24年4月底,我司欠银行贷款4950万,24年5月支付的贷款利息是21万,要怎么计算24年5月不能在企业所得税税前扣除的利息呢?
公司1000万买了,30亩地,地上有办公楼破烂不堪,说是赠送的,钱主要是土地的价值,可以直接都入了无形资产吗
公司工商年报怎么做,请老师给详细指导一下
新开业的酒店,一般纳税人,开业前期买的布草,买的很多,但是按照房间数领了一部分,每个楼层布草间放了一部分,库房也放了一部分,应该怎么进行账务处理啊?还有自助餐的餐具也是领了一部分,一部分在仓库,怎么账务处理
老师,建筑业,简易计税项目分包计税抵扣账务处理怎么做?分包预计抵扣能否分三步写明出来
这个是预付的
这个是结算的
这个是退费的
分录就是我说的上面处理。 分录给你写了你看看
借:管理费用~诉讼费 22268 贷:其他应付款~老板 22268 退回: 借:银行存款11134 贷:管理费用~诉讼费
老师是这样吗
你好; 是的。 就是这样处理的
你写的最后这个 借:其他应付款 贷:银行存款 怎么理解
你好。 还给老板的意思 分录
还给老板多钱
你老板不是垫付了吗?所以之前垫付了多少就支付多少
好的老师
公告费也是这样处理的是吗
是的,也是一样的道理
好的谢谢老师
没事的; 希望能帮到你