同学你好 这个是财务版块和进销存版块吗
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
金蝶专业版:我今天10月做2020年10月的账,但是入库单和发票钩暨不了,明明在同一个期间,其它也没问题,提示“发票为以后期间的发票,不能钩暨”,这是什么原因?
老师您好!在税务有两个问题,公司属于一般纳税人,第一,正常业务,租赁合同或者协议注明免租期和租期减半的是否可以开具专用发票?第二,疫情防控期间,已预收租金,,按照专票开具,但是冲红发票,更正发票的时候还是按照专票开具,举例2020年1-3月租赁收入原开具专用发票3万,但按照公司规定,2月免租期,冲红原来的专用发票3万,更正的时候也开具专票2万,但是备注2020年1-3月租金(2月免租),也就是2月租金不含在开票收入了,这样开专票可以吗?
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
手工核算的话,会计核算软件版本号填什么
你好!老师,总公司与赔偿方签了赔偿协议,总公司开出了发票,赔偿方也付了款,总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的,子公司又开出发票给总公司,总公司也汇款给了子公司,请问总公司这笔款如何做会计分录?这样的操作流程对吗?
老师,原本科目余额表上应付账款人是A,但是A离职之后B把钱转给你A,现在公司把钱发给了B,我要怎么做账呢
老师,这个变动成本数据为什么总6050呢,他不是固定成本吗
其他应收款发生减值计入那个科目?
老师你好,我这边单位是个农机合作社,给对方开发票是现代服务费,开了69605.89的发票,他们那边只给打了35420元,剩下的用他家化肥顶剩余的钱,我该怎么入账
这家公司多年未经营均为零,现在银行账户也为零,利润表没有任何发生,请问这个报表报有什么风险吗?存货现金都有账面余额,我需要进行处理
是的老师,这个问题是什么原因啊,不止采购发票钩暨不了,销售发票也钩暨不了。
同学你好 你的进销存上面所属期也是去年的吗