你好 借成本费用 贷进项转出

老师,别人进项多开了,我怎么进项转出,跨月了。分录怎么写?已经已经抵扣了。
已经跨月跨年的进项已经抵扣了,现在不能抵扣要转出只在账面上转出吗?已经抵扣的票要在抵扣平台怎么操作?
老师,已经抵扣了进项税额,现在要做进项税额转出,请问分录怎么做?
我有一个进项需要转出,已经认证抵扣了,现在分录怎么写?
购货退回,进项已经抵扣了,分录怎么写?
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
老师,能写细一点吗?
请把原来分录 发来一下
增值进项税(认证)计提分录 借:应交税费 - 增值税 - 进项税额 - 已认证 贷:应交税费 - 增值税 - 进项税额 - 应取未取得 月末,把已认证——转销 借: 应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 增值税 - 进项税额 - 已认证
是记成本费用时的分录 看一下 这样才知道借方是什么科目
应付账款
借方是什么科目 主要是问这个
库存商品
借库存商品 贷进项转出
我已经做了一笔,借库存商品,进项,贷,应付账款。还要写一笔分录吗?
是的 转出时写转出分录 借库存 贷进项转出
那我库存就多拉?
是的 因为进项转到库存商品里了