你好,不是的,一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目除外
老师你好,建筑行业,项目上的材料费已收到货物,款项已付未收到对方发票,要怎么入账呢?
郭老师,你好,建筑行业 A项目取得材料进项发票只能在A项目确认收入抵扣嘛
老师你好,我们是建筑行业,目前就一个项目,是简易纳税,我们取得的房租发票,可以提取进项税用于以后抵扣吗
老师,建筑行业有一个项目一直没给甲方开出发票,但是这个项目又取得了很多进项专票,我能在没给甲方开出发票的情况下提前认证抵扣该项目的进项专票么,还是只能给甲方开发票了才能用
老师你好,建筑施工项目分项目核算成本了,如我这个月A项目开了发票,这个月没有取得成本发票,不能结转B项目的成本是这意思嘛
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师:公司是去年三月份才注册的,一直没有实缴资金,公司的费用都是向股东借款,挂其他应付款,公司一直没有收入,到现在收入是0元,现在要注消,这个其他应付款要怎么办?用不用转到什么真他科目去,要不要缴税?
好的,谢谢老师,老师比如我2020年 A项目已经确认收入,这个项目劳务费2021年才开进来,这个怎么办,
你取得专票,可以抵扣
老师,2020年项目当年确认收入,该项目劳务费在2021年才开进来,这个怎么做账,
借 工程施工 应交税费 贷银行存款
这个项目去年确认收入了,今年的成本人工费才开票进来,
只要你没有完工的,借 工程施工 应交税费 贷银行存款
就是完工了呀,
完工 的,那么只能进入费用
这个人工费发票上面都备注项目名称了,进入费用,做什么费用呢
你好,可以计入管理费用 ,金额大的计入长期待摊
计入长期待摊费用,每个月摊销掉嘛,这样做合适嘛
计入长期待摊费用,每个月摊销掉
老师,这样做合法吗,后续会有问题吗
其实应该是收入和成本配比的,你需要等收入和成本一起结账
我知道呀,现在出现确认收入,人工成本后续进来,所以不清楚,才请教老师,
暂估成本。必须当年冲销掉才可以是吧,
计入长期待摊费用,每个月摊销掉
老师,我们公司有很多项目同时做的,有的员工在同一个月里可能会在几个项目里工作,那这部分得人工,我应该统一计入哪里呢
可以计入工程施工-待摊,