你好;这个是 职工教育经费 是可以抵扣的
我公司租用甲公司的场地用于员工培训,甲公司的经营范围有:教育咨询服务和会议及展览服务等,那么甲公司在开票时可以直接开会议服务费吗?另外我公司专门指定甲公司要聘请几位老师对员工进行培训和监考,那么甲公司针对培训和监考可以开具什么发票?还是会议服务吗?
单位举行安全员培训,发生的培训费,开咨询服务专用发票,进项税额可以抵扣么?谢谢。
营业执照经营范围是中小学生英语课外培训,可以开具推广费或服务费或咨询费的增值税专用发票吗?具体业务是这个英语培训学校和线上的幼儿英语培训学校合作推广线上的幼儿英语培训学校的课程取得的佣金费,要是能开的话,怎么开具呢,大类怎么选择
老师您好,我单位主要给企业提供内训服务,请问我们外聘的老师在企业内训期间产生的住宿费(已开具6%的专用发票),我方是否能够抵扣进项税。双方合同约定由企业支付总培训费,我方承担老师的各项支出。
请问老师,单位请会计事务所的老师,给全体财务人员进行培训,发票开的是,咨询服务 请问做账可以放到管理费用-职工教育经费吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?