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我公司开票对方已抵扣,跟对方说好让他们红冲,我们这边怎么做账?

2021-10-27 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-27 15:41

你们直接按照之前的做红字分录就行。

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快账用户4633 追问 2021-10-27 15:42

对方红冲发票了!告诉我们就可以做红字分录是吧!

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齐红老师 解答 2021-10-27 15:44

只有对方开了红字发票才是需要做红字分录的

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快账用户4633 追问 2021-10-27 15:49

申报表上可以填写负数吗?

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齐红老师 解答 2021-10-27 15:50

申报表上是可以填写负数的。

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快账用户4633 追问 2021-10-27 15:51

红冲去年的怎么写分录

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齐红老师 解答 2021-10-27 16:01

那你们还开正确的发票吗?

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快账用户4633 追问 2021-10-27 16:02

不开,只是红冲去年的发票

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齐红老师 解答 2021-10-27 16:05

你按照之前的会计分录作红字分录就行。

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快账用户4633 追问 2021-10-27 16:05

去年开具的今年红冲

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齐红老师 解答 2021-10-27 16:05

我知道 直接在今年做红字就行

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你们直接按照之前的做红字分录就行。
2021-10-27
对方开红字信息表,你们单位根据这个红字信息表开红字发票就可以的,
2022-04-06
你们原分录红冲就是了哈
2023-06-01
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
2023-11-27
你好你们可以开红字信息申请表给对方;对方然后再开红字发票给你们红冲
2023-07-10
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