你们直接按照之前的做红字分录就行。

我公司开票对方已抵扣,跟对方说好让他们红冲,我们这边怎么做账?
我们开给对方的发票,对方已抵扣红冲,我们这边需要做哪些事情
别人开给我们的发票,我们公司已经抵扣了,需要红冲,对方让我们红冲,我们能不能红冲?
老师您好,我这边22年12月份收到的进行发票已经做账了,现在对方又要让我们红冲,如果对方红冲了发票,我这边怎么做账
我们报废一批库存商品,当废品销售,收到25元现金,这个对方不开发票收据可以入账处理吗
公司购买的车,现在涉及缴纳保险,是应该以公司名义交还是法人名义交呢?
老师,我想咨询一下,就是预缴企业所得税是按不含税的多少来计算的
郭老师,我们跨境电商的要申请出口资质吗。我们货物是放在亚马逊仓库,这个仓库一般是在国内还是国外,我们货出到客户那算出口,还是到亚马逊仓库算出口,这种是怎么弄
老师,能给下一下计提工资及社保的分录么?
老师9月份社保基数上调,是不是专项扣除也在9月份更正过来?
老师,印花税申报的时候,如果当期开具的销售发票金额是负数,是不是要冲减计税金额呢?
问一下劳务服务如果开票是几个点的税率
老师,我换了电恼在这里怎么把公司添加进来?
建筑服务*劳务费 和 劳务* 劳务费,有什么区别
对方红冲发票了!告诉我们就可以做红字分录是吧!
只有对方开了红字发票才是需要做红字分录的
申报表上可以填写负数吗?
申报表上是可以填写负数的。
红冲去年的怎么写分录
那你们还开正确的发票吗?
不开,只是红冲去年的发票
你按照之前的会计分录作红字分录就行。
去年开具的今年红冲
我知道 直接在今年做红字就行