你好 对的 有这个关系

资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数;我想问,未分配利润的上期期末数和本期期初数不是一个数吗??
老师好,利润表和资产负债表有这种勾稽关系吗, 资产负债表未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数
我计提法定盈余公积以后为什么 资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数 不钩稽呢 ??
期末未分配利润=期初未分配利润+净利润累计数 资产负债表和利润表的勾稽关系是不是就这一个
资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数。 老师,我这两个相减不等利润表净利润,这个要怎么调?
残保的计算公式?麻烦问下
如果12月份的费用,1月份开的发票 12月和1月分别怎么做账
郭老师在吗?问一下贸易公司内销的,增值税税负一般多少合适呀?
老师,我的账套11月底资产负债表中的未分配利润是一4219692.83,12月利润表的本月利润是2186326.56,12月资产负债表中未分配利润是-4237948.12,11月资产负债表中的未分配利润加上12月的利润表中的利润,不应该等于12月资产负债表中的未分配利润吗?
老师,请问在哪里可以查询企业有没有开通社保和公积金的开户?
老师:控股母公司 + 业务子公司 + 职能子公司” 架构设计,搭配持股平台 请问张三是A子公司法人占股55%,母公司投资公司占股45%,张三是B子公司法人占股55%,母公司投资公司占股45%,请问我的逻辑是对的吗?
2022年计提超额发电奖励做分录借生产成本运维费,贷应付账款 2023年收到增值税专用发票后,借应交税费进项税,借生产成本运维费(红字) 由于计提的时候多计提了6元应该冲应付账款冲成了运维费,现在2025年怎么做更正
老师,请问公司有软件即征即退的,那软件工程师和技术工程师的工资是计入到研发支出吗,还是可以直接计入管理费用
老师好,我们公司是另外一家公司的唯一股东,借给那家公司了78万,那家公司注销了,这个78万可以作为资产投资损失税前扣除吗
简易注销时候银行的钱放在哪里?
是一定会有这种关系是吗 为什么我的对不上
好,你是不是有以前年度损益调整过?
或者是利润分配调整过,调整过,以前年度的损益类的科目就会不一致。
公司21年成立的 利润也没有调整过
那你查一下从几月份开始不一致的,你的损益类科目还有余额吗?
损益类科目没有余额 就是从7月份开始的
你看下差额是哪一个,哪一个分录有这个。
不好意思 刚出去办事了
能查到差额具体是哪一个吗?
其他收益,是我自己加进去的一个科目
加载损益类里面
那你看一下你在你的利润表里面吗。
如果没有的话,你放到营业外收入。
没有这个科目 所以我就在想是不是要在利润表中增加这个科目
利润表你增加不上,你放到营业外收入就可以啊,没有的科目建议你们不要增加,因为怕影响你财务报表取数。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。