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老师你好,租入一台设备,一次性付款,租赁期为12个月赠送1个月,共13个月,发票上开具的是12个月,怎么做会计分录?是按12个月摊销还是13个月?

2021-10-28 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-28 16:34

赠送一个月作为销售折扣,实际按12个月

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快账用户9885 追问 2021-10-28 16:36

那分录怎么入呢?

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快账用户9885 追问 2021-10-28 16:37

待摊费用科目已经取消了,入到哪个科目?

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齐红老师 解答 2021-10-28 16:43

你好,预付时,借预付账款,贷银行存款,每个租金,借管理费和--租赁费,贷预付账款

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赠送一个月作为销售折扣,实际按12个月
2021-10-28
同学您好,借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷应付账款或长期应付款(超过一年的)
2022-03-26
借,固定资产348390 贷,长期应付款348390 借,长期应付款 贷,银行存款 每期支付金额 借,以前年度损益调整 管理费用等 贷,累计折旧
2023-02-02
您好,这个在23年账套计提了这个费用了么,一年的租赁费,我们财务不会不知道吧 把去年这个计提的分录红冲,再按发票做分录,本年损益科目一借一贷没有影响24年利润
2024-03-16
借:长期待摊费用 增值税-进项 贷:银行存款
2026-01-20
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