费用由谁出啊?如果全由拆迁公司出就什么也不做
你好,老师,请问一下,比如我公司7月份生产,8月份才能收到燃气费(主要材料)发票,那我7月份是不是要暂估天然气,然后8月份结转成本,那我7月份不知道用了多少天然气要怎么暂估。我现在是等8月份收到7月份燃气费在借:制造费用-天然气,贷:应付账款 那这样好像就不符合配比性原则,可以吗,我们是小企业会计准则
老师,我们是房地产开发公司,请问一下现在有好几笔款项都是拆迁户来交到公司的(注明:这些款项都是公司给这些拆迁户的优惠价格,95平方以下的按3300元,95—100平方以内按3960元,100平方以上按房产开发后销售的市价来补差额,老板说先让这些拆迁户将款项交到公司)请问一下这怎么写内账分录?
7.某管道运输公司位于“营改增”试点地区,主要从事天然气输送服务,属于增值税一般纳税人。2012年12月该公司向客户运输天气共取得不含税收入3000万元,同时随同天然气输送向客户收取管道维护费50万元,当月发生可抵扣的增值税进项税额为150万元。那么,该公司12月可申请办理即征即退的增值税为( )万元。 老师,这个题怎么算了,看了半天不回
老师好!拆迁公司将住家户的天然气管道弄坏,请天然气公司维修,请问一下怎么写分录?
老师好!公司在2021年7月份从公户转款到法人个人账户,再由法人个人账户去支付拆迁户过渡费、工程款、人员工资等等,其中有几笔款项是从法人个账户取出云支付(注:工资、天燃气维修费)请问一下公司公户转入法人个人账户后,我由法人个人账户取出支付人员工资、天燃气维修费,现在应该需要完善哪些手续?
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
老师,白天发票开的票,晚上发现开错了,晚上能红冲发票吗
老师,想请教个问题,分公司之前一直独立核算,24年下半年合并到总公司合并申报财务报表和企业所得税,但汇算清缴时,能使用分公司的之前年度的弥补亏损吗!
等于我们公司欠拆迁公司钱,之前拆迁公司拆迁时将管道挖坏了,请来天然气公司维修好,老板意思我将暂时付这维修费,今后抵冲拖欠拆迁公司费用,请问这怎么来写分录? 我都被整糊涂了
那就计入管理费用-维修费
老师,那请问一下公司帮建筑工程有限公司代付罚款费(注:罚单是由建筑工程有限公司缴纳,现在公司拖欠建筑工程有限公司款项,对方公司交由我公司代付,以后也是抵冲工程款)请问这又怎么写分录好?
直接冲减应付账就是了
可分录该怎么写好?
代缴罚款,由建筑公司出委托,分录 借:应付账款-建筑公司 贷:银行存款
谢谢老师的解答
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦