您好!九月未销售为什么要多结转成本呢?成本是销售多少结转多少哦

用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
请问老师,我公司为贸易公司,买卖原材料,但是原材料A的库存一直处于完全不准的状态,9月的时候已经将原材料A的库存成本全部结转完,账面余额为0,10月没有原材料A的进项发票进来、可是确销售了原材料A,那么请问老师们、10月结转原材料A的成本时我该怎么做呢?
老师您好,我公司是做硬件产品的公司,之前一直没有原材料仓管,生产研发的原材料都是随便取用,产品成本结转里用的原材料每个月都是按同样的价格核算成本,我现在接手财务,没有原材料出入库结存表格,而且很多原材料都非常细小,不方便盘,另外还有一些主材料,采购直接发到代工厂了,不知道有多少,我现在完全没法核算产品成本,请问该如何处理?
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样,有的内账原材料那的时候没要进项发票,有的外账原材料没消耗没,但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票
老师,我想请教下这个题目的正确答案,谢谢 中强公司属于一般纳税企业,原材料按计划成本计价,2021年6月初,“原材料一A 材料”账户余额为60000元(结存数量4000千克,计划单价15元),“材料成本差异一A 材料”账户货方余额3630元。6月8日,从宏达公司购人A材料2000千克,增值税发 票注明价款31000元,增值税5270,运杂费830元。全部款项用银行本票付讫,材料验收 入库。本月生产产品领用A材料3500千克,基本生产车间维修领用A材料3000千克, 供电车间领用A材料500千克销售部门领用A材料800千克。 要求:(1)编制6月8日采购材料并结转采购成本差异的会计分录 2)编制本月发出材料的会计分录 (3)计算本月材料成本差异率,编制结转本月发出材料应负担差异的会计分录 4)计算6月末结存材料的实际成本
因为我们的库存一直不准,也一直在想办法把库存弄准,但是现在就造成了账面没有库存实际有库存,但是10月无进项但是确有销售,那账面上这样不就库存为负数了。
那你就做一笔更正分录,冲减以前的成本,然后记入本期的成本,以后一定要保证库存不能为负数
了解,谢谢老师
不客气哦,欢迎再来咨询哦