您好!九月未销售为什么要多结转成本呢?成本是销售多少结转多少哦
请问老师,我公司为贸易公司,买卖原材料,但是原材料A的库存一直处于完全不准的状态,9月的时候已经将原材料A的库存成本全部结转完,账面余额为0,10月没有原材料A的进项发票进来、可是确销售了原材料A,那么请问老师们、10月结转原材料A的成本时我该怎么做呢?
老师您好,我公司是做硬件产品的公司,之前一直没有原材料仓管,生产研发的原材料都是随便取用,产品成本结转里用的原材料每个月都是按同样的价格核算成本,我现在接手财务,没有原材料出入库结存表格,而且很多原材料都非常细小,不方便盘,另外还有一些主材料,采购直接发到代工厂了,不知道有多少,我现在完全没法核算产品成本,请问该如何处理?
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,该企业生产主要耗用一种原材料A,该材料按计划成本进行日常核算,A材料计划单位成本为每千克10元,2019年6月1日,该“原材料”账户余额40000元,“材料成本差异”账户借方余额5200元。甲公司6月份发生的有关业务如下:(1)5日,从乙公司购入A材料5000千克,增值税专用发票上注明的销售价格为45000元,增值税税额为5850元,全部款项以银行存款付清,材料尚未到达。(2)10日,从乙公司购入的A材料到达,验收入库时发现短缺80千克,经查明,短缺为运输中合理损耗,按实际数量入库。(3)20日,从丙公司购入A材料4000千克,增值税专用发票上注明的销售价格为44000元,增值税为5720元,材料已验收入库,款项尚未支付。(4)6月份,甲公司共领用A材料6000千克用于生产产品。结存材料的实际成本怎么计算
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样,有的内账原材料那的时候没要进项发票,有的外账原材料没消耗没,但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票
老师,我想请教下这个题目的正确答案,谢谢 中强公司属于一般纳税企业,原材料按计划成本计价,2021年6月初,“原材料一A 材料”账户余额为60000元(结存数量4000千克,计划单价15元),“材料成本差异一A 材料”账户货方余额3630元。6月8日,从宏达公司购人A材料2000千克,增值税发 票注明价款31000元,增值税5270,运杂费830元。全部款项用银行本票付讫,材料验收 入库。本月生产产品领用A材料3500千克,基本生产车间维修领用A材料3000千克, 供电车间领用A材料500千克销售部门领用A材料800千克。 要求:(1)编制6月8日采购材料并结转采购成本差异的会计分录 2)编制本月发出材料的会计分录 (3)计算本月材料成本差异率,编制结转本月发出材料应负担差异的会计分录 4)计算6月末结存材料的实际成本
老师,公司租办公室,对方不给开票,只能对私付款,这种签合同需要跟公司签合同还是个人?? 付款我要对方给我提供收据还是什么?
2025最新个人所得税工资薪金计算税率
老师你好,麻烦请问一下,什么合同和业务可以开具9个点的专票? 麻烦让岁月静好老师回答,感谢。
老师好,一家小超市从其他地方进货的窝窝头出售,需不需要食品销售许可证
拆迁款收到一部分要确认收入吗?还是等全部收到再确认?
老师你好,我想问一下我们发出去药品数量100,金额1000.运输中发生破损数量20.金额200,物流赔付了200,随行单当初开的100数量,金额1000。但是实际收到好的是80数量,金额800。客户要开发票80数量和金额800。我怎么处理随行单和发票,破损部分怎么处理
老师请问一下就是我要注销一家公司,然后之前都没什么收入,申报了13个人的员工,账面上挂了很多制造费用-工资, 我现在要注销,我能不能更改之前年份个税,减少人员申报工资,然后账面上再重新改账,然后制造费用的工资就没那么多了,我再重新更正之前汇算清缴,财务报表也重新上传,这样行不行
麻烦问下,旅游业的差额做账,报增值税有区别吗,一般纳税人的话,谢谢。
老师,请问公司2024年12月,现在查出有笔收入没有申报,税务要求我们更正申报,我想问哈账务怎么做啊,报表那些怎么更正啊
老师,员工申报个税的税单要怎么打印啊
因为我们的库存一直不准,也一直在想办法把库存弄准,但是现在就造成了账面没有库存实际有库存,但是10月无进项但是确有销售,那账面上这样不就库存为负数了。
那你就做一笔更正分录,冲减以前的成本,然后记入本期的成本,以后一定要保证库存不能为负数
了解,谢谢老师
不客气哦,欢迎再来咨询哦