你好学员,费用发票是对方开给我们公司的,明细整理去税局开的发票销售方你怎么开呢
老师,我们很多费用没有发票,每个月整理了明细去税局代开发票入帐行不行
老师,我们每个月有很多的费用发票,问题是我们也没有收入当月,那咋整呢?
老师,我们公司让个人加工的费用,不给我们开发票,没办法入账,让他去代开发票是不是交税很高?
老师,我们私车公用,每月支付500租金,没有去税务局代开发票,直接用收据入的账,这种情况通行费发票可以正常抵税的嘛?
老师,我们找了个人处理污水管理清理,后面他去税务局代开了这个发票.下面代开没写要代扣代缴个税呢?是不是就不用管这个个税的问题,这个发票直接拿来用就行。这下面为什么是代开企业呢,明明是个人,是税务局开错了吧
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
我们付了钱,对方开不了发票,但是我们要入帐,所以去税局开办公费
所得税最主要的问题匹配,这个不行的
好的,谢谢老师
不客气希望能帮到你