您好。员工劳动合同所在单位正常做工资。 用人单位直接计入成本或者费用。

老师,我司在劳动派遣公司请了几十个临工,工资有20万,服务费是6000。派遣公司开的是差额发票,服务费6000。但是实际我司转了206000给她。请问派遣人员工资和取得这张发票时怎么做账?分录怎么处理
老师好: 我公司有部份人员是跨市兄弟公司外派驻厂工作,工资个税在兄弟公司发放,但实际款项我需付回给兄弟公司,请问计提和发放怎么做分录?
老师好,公司员工的工资已经计提入账并申报个税系统,但是发放的时候,部门负责人说是有一个员工丢失了给合作公司安装的小件设备,需要扣款,这个会计分录怎么做?
你好老师,请问,我们公司之前给员工准备发9244的工资的,我当时做了计提,贷方做的是其他应付款个人,但是实际扣了100,实际就发放了9144,这个100我应该怎么做分录给冲掉呢
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
藏族个人代开劳务报酬发票850增值税是免税吗?
老师,新增值税法26.1.1实施,代表什么意思
付超市吧台1张3220元,导台10张每张1980元,如何记账?
老师,流水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
我在汕尾市为广州的公司报税可以吗?跨区域申报会不会出问题?
老师,那可以 借成本或费用,贷应付职工薪酬,付款时借应付职工薪酬,贷银行或现金这样吗?
你是用工单位对吧?那你就不通过应付职工薪酬科目核算。因为人不是你单位的员工。
我看错了。。员工实际是你单位的,你这样做对。
我是用工单位,员工是兄弟公司的,但工资费用是我支付
不用应付职工薪酬科目的话那用什么科目呢?人员不是我的,但工资实际是我支付
用工单位不通过应付职工薪酬科目划算直接记成本费用 用工单位不通过应付职工薪酬科目划算直接记成本费用。
。员工劳动关系所在单位通过应付职工薪酬科目核算。