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老师好: 我公司有部份人员是跨市兄弟公司外派驻厂工作,工资个税在兄弟公司发放,但实际款项我需付回给兄弟公司,请问计提和发放怎么做分录?

2021-10-29 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-29 17:29

您好。员工劳动合同所在单位正常做工资。 用人单位直接计入成本或者费用。

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快账用户8684 追问 2021-10-29 17:33

老师,那可以 借成本或费用,贷应付职工薪酬,付款时借应付职工薪酬,贷银行或现金这样吗?

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齐红老师 解答 2021-10-29 17:38

你是用工单位对吧?那你就不通过应付职工薪酬科目核算。因为人不是你单位的员工。

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齐红老师 解答 2021-10-29 17:38

我看错了。。员工实际是你单位的,你这样做对。

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快账用户8684 追问 2021-10-29 17:40

我是用工单位,员工是兄弟公司的,但工资费用是我支付

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快账用户8684 追问 2021-10-29 17:43

不用应付职工薪酬科目的话那用什么科目呢?人员不是我的,但工资实际是我支付

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齐红老师 解答 2021-10-29 17:43

用工单位不通过应付职工薪酬科目划算直接记成本费用 用工单位不通过应付职工薪酬科目划算直接记成本费用。

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齐红老师 解答 2021-10-29 17:43

。员工劳动关系所在单位通过应付职工薪酬科目核算。

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