你好,可以按下面操作在附表四和主表中填列
请问金税盘、税控盘维护在有销项的当月如何抵扣分录、在电子税务局如何申报,谢谢!
发票已经勾选认证抵扣后发现票据金额有误,对方在本月开具了负数发票并重新开了发票,我这边在税控盘系统和电子税务局系统如何操作?
现在的电子税务局客户端,是直接所有数据不是手动输入的,都是进项认证成功、销项白盘插入抄税成功后自动识别生成的,只有一个税额抵减申报表中填白盘维护费抵扣才手动输入?
我2022年1-12月份税控盘开了发票,并且库存有4份,2023年开始全电发票?请问我的税控盘开的发票是不是在2023年1月份纳税申报之后才验旧及缴销?缴销要不要到税务局办理?谢谢
老师,请问,有单位岀售了一台车,产生的增值税在电子税务局申报网,月底如何进行申报?谢谢了!
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
你好 金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用480 贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 参考这个分录来做 如果是小规模的话做到二级科目就可以了 不做三级科
请问金税盘、税控盘维护如何做会计分录
您好,借应交税费——应交增值税(减免税款)正数借管理费用负数
谢谢老师耐心解答!
请问老师月底了,应交税费——应交增值税(减免税款)需要结转到哪个科目啊
不需要结转的。如果您对老师的回答满意希望您给老师一个五星好评