同学你好,收到的时候做专项资金,支出的时候做管理费用等,冲减专项资金
老师,您好,我有如下几个问题想跟您咨询: 1、我们公司收到中关村拨付的专项支持资金20万,应该怎么做会计分录呀? 2、我们用这部分资金支付了相关人员的工资10万元,应该怎样做分录? 3、到了年底,这个专项资金还有10万,应该怎样做分录呀? 谢谢老师~~~
老师您好,我是民非组织,请问收到了国家艺术基金的金额,应该怎么做会计分录? 国家艺术基金的开支项目,比如:策展费,怎么做会计分录?
老师,你好,我想问下,汽车公司收到厂家的折让怎么做分录,我们开具红字通知书给厂家,厂家开红字负数发票给我们!折让金额是上到厂家系统可以起票购车使用,比如是返利50000元,新车促销政策活动支持20000;商务政策支持10000.起票达标支持5000.市场活动支持5000.旧车置换补贴5000要还给客户,个贷支持5000.请问怎么做会计分录呢
老师,您好,我们公司是非营利组织商会,前期按民政局要求需要设立临时银行存款账户,需要有4家发起单位各存1万元,我司收到了这笔款,对方注明的是验资费,实际这四家单位不是我们的股东, 这四笔款当时大家协议是不会退的, 但可转作为会费,请问我们前期收到的验资款,会计分录怎么处理好呢,放其他应付款吗,后续转会费就确认收入吗
老师,请问我这样的会计分录怎么处理? 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了(累计金额为100万),到这个月比如应分的利润总额为230万,但是目前未分配利润科目下的余额只有50万,该怎么处理这个分录呢?将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢?
老师厂区围墙长165米,高2.2米,车间周围围一圈砖,周长252米.围的高度是1.2米,两个项目同时施工用红砖金额20780元,这我应该怎么分配
老师你好,埃尔法小车,23年12月份买的,1020530.98元。残值率是51026.55元,折旧646336.27元,老板现在要卖掉,让我算需要交多少钱的税,老师麻烦你帮我算一下,公式告诉我怎么算的
老师,早上好 能不能请教你几个问题 公司成本 电费 工资 设备公摊怎么核算呢
不是单位的车,但是是自己的员工,开了一张专票维修费,后面是不是需要附租车合同
请问 买方为香港A公司,买方指定收货人 为国内B公司,产品出口到青岛综保区 实际收货人为国内B公司,提运单的境外收货人及地址是填写买方指定收货人国内B公司
建筑业,独立核算的分公司,能开应税发票吗?,还是必须总公司开,总公司不参与项目
老师好:想咨询下,针对会计差错更正,1、追溯调整法:前期已做账,损益类采用【利润分配-未分配利润】,企业会计准则适用。 2、追溯重塑法:前期未做账,损益类采用【以前年度损益调整】,企业会计准则适用。 这两种方式,实际操作层面,一般企业都是怎么选择的?
做账会计是不是只做账其他任何事都不做!
请问老师快账已经录入了一个季度了因为不平,反结账回来看期初的数少录了,(其他应应收款)咋样再把这个期初数录到里呢谢谢
红冲发票是不是谁都可以红冲?不需要一定开票人本人红冲吧?
老师,国家艺术基金这两天,款就要到位了,我是做收入吗?
不是,你这里要做专项资金