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老师,请问我这样的会计分录怎么处理? 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了(累计金额为100万),到这个月比如应分的利润总额为230万,但是目前未分配利润科目下的余额只有50万,该怎么处理这个分录呢?将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢?

2023-03-19 05:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-19 05:44

您好,前面会计做账的时候怎么做的呢

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快账用户2734 追问 2023-03-19 09:48

她把每个月的分红款都做到管理费用里面去了

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齐红老师 解答 2023-03-19 09:48

那就把之前的会计分录冲销再按照分红做账

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快账用户2734 追问 2023-03-19 09:50

冲销分录怎么做呢?一年多了都是这样做的,我要每个月都反记账吗?

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齐红老师 解答 2023-03-19 09:53

对,如果能返记账的话,最好还是返回修改。

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快账用户2734 追问 2023-03-19 09:54

能不能做一笔调整呢?太多个月了呀?冲销分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-03-19 09:59

可以,分红的时候借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整(管理费用) 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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您好,前面会计做账的时候怎么做的呢
2023-03-19
你好,那当时做错的分录怎么做的?
2023-03-19
你好;  未分配 盈利了 就先去做分红 ;分红后在退还资本给股东即可    
2022-01-14
同学,你好!资产负债表与利润表的勾稽关系如下: 资产负债表中未分配利润期末数—期初数=利润表中净利润本年累计数。 同学根据这个勾稽关系检查
2022-01-18
若调整的是以前年度损益(如补提费用、更正收入等):借:以前年度损益调整 10,097.33(或相反分录,根据调整性质)贷:利润分配 - 未分配利润 10,097.33 结转 “以前年度损益调整”:借:利润分配 - 未分配利润 10,097.33(或相反分录)贷:以前年度损益调整 10,097.33 差异因直接调当期 “未分配利润” 未用 “以前年度损益调整” 导致。处理: 用 “以前年度损益调整” 重做调整分录,追溯修正; 手动改科目余额表和资产负债表的 “未分配利润” 期初数,使其一致; 核对剩余差异,确保报表勾稽关系(未分配利润变动 = 净利润 %2B 其他调整)。
2025-10-20
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