没有领用就不需要做费用,
请问老师,酒店购进一批床单被罩,共计100套,购进入库后,当月领用50套,这50套直接一次性计入费用,请问: 剩下50套在没有领用时候需要摊销吗? 还是在领用时候才摊销? 然后,已经领用的50套中下月正常坏掉了2套,这2套需要做账吗还是不做账?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?请老师指点迷津
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?销账税额和进项税额需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,法人双向实名认证怎么做
研发和生产是同时进行的情况,而且可以确定研发出的该设备是要销售的,请问还需要区分研发领料和生产领料,或者我们无法区分领料情况的话,可以直接计入生产成本——基本生产成本么?请问有无风险?
请问快账软件为什么点击应付账款供应商单位,看不到往来明细呢,只有库存现金
老师你好,这个当时做错了,现在调整分录是:借:未分配利润404527.32 贷:主营业务成本:404527.32,然后汇算清缴调整吗?汇算清缴调整怎么做啊
老师,我们是专业分包,其中脚手架搭设转包给别的公司,开具的普通发票,预缴时可以扣除吗?
因管理上的原因导致车间多用人工费,计入什么科目?
发票暂估入库是借,库存商品贷,应付账款。进项税额要暂估吗?还是不用管?
服务公司服务费开进来50万,暂时还没有收入不需要结转成本之前该放在哪个科目呢?财务软件没有劳务成本这个科目
老师 企业所得税季度报表里的营业成本 是填单存的营业成本吗?还是填营业成本+销售费用 +管理费用等
老师您好:进项税没有勾选,我就把增值税给申报了。我点作废了,然后再去勾选就变5月了,老师这不还没过征期,我该怎么做抵扣勾选✅呢
领用了的就做费用,另外领用了以后又坏掉,不需要做账
好的,那未领用的这部分需要盘点吧每个月?已经领用了这部分每个月不需要盘点了吧?
库存商品肯定是要盘点的
已经领用的,要根据你自己酒店管理体制结合具体情况,一般不盘点
好的,领用的也可以盘点。但是不动账目是吧?
是的,如果同学,有问题解决的话帮老师五星好评,谢谢!