一、公司夏天买给工人降温的雪糕,属于集体福利,属于福利费报销,不能抵扣进项税。 二、取得增值税专用发票后,认证抵扣进项税,当时做进项税额转出处理,最终没有抵扣此笔业务的进项税。
老师,您好!我们公司给员工和客户买月饼开应该开几个点的增值税发票,可以全部抵扣吗?
老师,你好,给员工购买的工装应该计入福利费还是劳保费,开的发票是增值税专用发票,可以抵扣吗
老师您好,公司夏天买给工人降温的雪糕,可以放在劳保用品里报销吗,开增值税发票抵扣吗
这题中自行开具增值税专用发票抵扣进项税额,是什么意思啊?比如说我是一家建筑公司,我给工人买劳保用品,卖家给我们开票,我们可以抵扣进项税额,如果不给我们开票,我们建筑公司自己开增值税发票,一样可以抵扣进项税额吗?
老师,您好!公司取土样员工经常到野外工作,给员工买的意外伤害保险可以开增值税专用发票来抵扣吗?
分公司打款到总公司,这怎么做分录
老师,我们收到一笔补贴,补贴和主营业务量有关,那这笔补贴我们是做营业外收入的,也应交增值税,那这个税率是选哪个,我们有9和6,另这个税额在哪填报呢
我国个人所得税政策是分国不分项?还是分国分项?比如下面一题:2024年中国公民黄某在A国转让股权应纳税所得额40000元,按A国税法规定缴纳了个人所得税6500元;在A国还取得偶然所得10000元,按A国税法规定缴纳了个人所得税3000元。黄某当年在国内外没有其他所得项目,则黄某在我国应补缴个人所得税( )元。(以上货币均为人民币)
您好,电商行业,销售服务取得的收入是负数,怎么在增值税报表中填列
老师您好,A委托B,B又委托C给D还款,那B怎么做账
收到未抵扣进项的发票,应该如何做账
老师,社保这个月社保要补缴,那账务要怎么处理
老师,劳务费交不交印花税
全年一次性奖金收入和每月正常工资是合计累计算税吗?两个之间税率有影响吗,比如日常工资适用10%税率,全年一次性奖金也是10%税率,两者申报后,综合所得税税率会变吗?
所得税季报新增是否资产损失,利润表上信用资产损失,资产减值损失,资产处置损失都是0 。 我季报是没有资产损失对吗? 另外24年审计,审计根据应收,其他应收计提了坏账准备。坏账准备期初有贷方余额挂着